您好 市場價(jià)是5000 按照5000申報(bào)個(gè)人所得稅
老師您好→下面這道題中8500-5000,這個(gè)5000是什么呢?這里不懂,麻煩老師幫看下,謝謝老師辛苦了(≧?≦)/! 武某是一家上市公司的員工,2019年12月份取得工資薪金所得8500元,其從中拿出2000元通過非營利的社會(huì)團(tuán)體捐贈(zèng)給嚴(yán)重遭受自然災(zāi)害的家鄉(xiāng),則武某當(dāng)月計(jì)算個(gè)人所得稅的應(yīng)納稅所得額為()元。 A、73.5 B、1050 C、3500 D、2450 【答案】:D 【解析】:個(gè)人將其所得對(duì)教育、扶貧、濟(jì)困等公益慈善事業(yè)進(jìn)行捐贈(zèng),捐贈(zèng)額未超過納稅人申報(bào)的應(yīng)納稅所得額的30%的部分,可以從其應(yīng)納稅所得額中扣除。捐贈(zèng)限額=(8500-5000)×30%=1050(元);小于實(shí)際捐贈(zèng)額2000元,所以稅前可以扣除的捐贈(zèng)額為1050元。 則武某當(dāng)月計(jì)算個(gè)人所得稅的應(yīng)納稅所得額=8500-5000-1050=2450(元)。
甲方要付我們的一部分工程款,要求給我們按農(nóng)民工工資走一部分。 工程款給我們公司員工的,現(xiàn)在有兩種方法,老師看哪個(gè)比較合理? 一是我司員工平時(shí)實(shí)際的工資正常發(fā)(比如小A工資7000元,公司發(fā)7000元。甲方為走賬再發(fā)5000元)。5000元甲方發(fā)放,甲方報(bào)個(gè)稅。甲方發(fā)小A的5000,小A再轉(zhuǎn)回老板個(gè)卡(這些本就是工程款)。這樣的話,錢要轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,員工會(huì)多產(chǎn)生個(gè)稅,怎么解決 二是員工的工資分解兩部分(比如小A工資7000元,甲方發(fā)5000元(甲方發(fā)放,甲方申報(bào)個(gè)稅),我司發(fā)2000元(我司就發(fā)放和申報(bào)這2000)。這樣的話公司這幾個(gè)月的工資總額會(huì)突然減少,這樣有什么影響?計(jì)提工資該怎么處理
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個(gè)體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
4.[問答題]大連逸然卷煙廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2018年10月,發(fā)生消費(fèi)稅相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 10日 ,從大連五-煙絲廠購進(jìn)已稅煙絲20噸,不含稅單價(jià)2萬元,取得增值稅專用發(fā)票,煙絲已驗(yàn)收入庫0款項(xiàng)未支付。(2) 15日 ,進(jìn)口甲類卷煙300標(biāo)準(zhǔn)箱,進(jìn)口完稅價(jià)格600萬元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%。已完成進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù),卷煙驗(yàn)收入庫。(3) 20日,發(fā)出10日外購煙絲15噸,委托大連恒天卷煙廠加工甲類卷煙。支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)20萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(4) 25日,委托加工卷煙加工完畢驗(yàn)收入庫甲類卷煙2000標(biāo)準(zhǔn)箱,大連恒天卷煙廠已代收消費(fèi)稅,卷煙廠無同類產(chǎn)品市場售價(jià)。(5) 26日,將上述委托加工卷煙全部銷售給大連宏達(dá)卷煙專賣店,取得不含稅銷售額4000萬元;同時(shí)銷售進(jìn)口卷煙100標(biāo)準(zhǔn)箱,取得不含稅銷售額400萬元。要求:根據(jù)上述資料,逐項(xiàng)判斷每項(xiàng)業(yè)務(wù)是否需要繳納消費(fèi)稅, 如否, 請(qǐng)說明理由,如是,請(qǐng)計(jì)算具體稅額,并綜合計(jì)算該公司10月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 謝謝,老師!
豐源公司為增增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,該公司采用用先進(jìn)先出法進(jìn)行原材料的的發(fā)出核算,并且壞賬準(zhǔn)備僅與應(yīng)收財(cái)長款有關(guān)。該公司原材料月初庫存量為500噸,2021年5月發(fā)生的具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。5月10日,基本生產(chǎn)車間的1臺(tái)機(jī)床報(bào)廢,原價(jià)200000元,已計(jì)提折舊180000元,清理費(fèi)用500元,殘值收入1800元,均通過工行存款收支。該項(xiàng)固定資產(chǎn)清理完畢。(11)5月11日,歸還短期借款本金150000元,當(dāng)月利息2500元,由工行存款支付。(12)5月13日,使用工行存款支付工資500000元,其中包括支付給在建工程人員工資200000元(該企業(yè)不計(jì)提在建工程人員的工資和福利費(fèi),直接在發(fā)放時(shí)計(jì)人相關(guān)科目)。(13)5月14日,分配應(yīng)支付的職工工資300000元(不包括在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的工資),其中生產(chǎn)人員工資275000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門人員工資15000元。寫分錄,不是全部的,但是和前面的是一個(gè)題
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
不是 按差價(jià) 計(jì)入個(gè)稅嗎
不是 按差價(jià) 計(jì)入個(gè)稅 要按照市場行情?
哦,個(gè)稅就按市場行情,賬上處理的話 還是按殘值2000 處理 跟5000沒有關(guān)系 是這個(gè)意思吧
賬上做股東資產(chǎn)清理 給個(gè)人還是5000 還要對(duì)應(yīng)的增值稅確認(rèn)
原值50000 折舊48000 殘值2000 借 固定資產(chǎn)清理 2000 累計(jì)折舊 48000 貸 固定資產(chǎn) 50000 下面應(yīng)該怎么寫了 市場價(jià)5000, 無償送給員工
借 管理費(fèi)用 5000 貸 應(yīng)付職工薪酬5000 借 應(yīng)付職工薪酬5000 貸 固定資產(chǎn)清理 5000/1.13=4424.78 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5000/1.13*0.13=575.22 借 固定資產(chǎn)清理2424.78 貸 營業(yè)外收入(資產(chǎn)處置損益)4424.78-2000=2424.78
老師,無償送給員工 怎么不是營業(yè)外收支 怎么還會(huì)有營業(yè)外收入 出現(xiàn) ?
無償送給員工 你申報(bào)了工資薪金個(gè)人所得稅 當(dāng)做非貨幣性福利給員工的 計(jì)入管理費(fèi)用科目 可以稅前扣除
這個(gè) 固定資產(chǎn)清理 總的就只有2000 怎么會(huì)多出來的 這樣 不平了 要
您看我的分錄 是平的哈 固定資產(chǎn)清理應(yīng)該這樣處理
老師,完整的分錄 是不是 借 固定資產(chǎn)清理 2000 累計(jì)折舊48000 貸 固定資產(chǎn) 50000 在加上你上面寫得這些 是這樣嗎
是的 因?yàn)榍懊娴姆咒浤鷮懥?我就沒有再寫了
明白了,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師,在問下,這個(gè)后面的附件是什么
固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表 領(lǐng)導(dǎo)審批無償給員工的文件