你好!是啊。確實是會影響。 你要先跟財務(wù)確認這些數(shù)據(jù),然后再申報
老師,請問根據(jù)這張增值稅申報表做一筆無票收入,是有增值稅的那筆對的,還是沒有增值稅的那筆是對的(小規(guī)模納稅人,普票,我按1%的稅率算的增值稅)?金額正確嗎?如果錯誤,應(yīng)該是多少?謝謝麻煩老師了
老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了,如果現(xiàn)在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數(shù)不一樣?老師,我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調(diào)增加,這樣會不會有風(fēng)險???
老師,請教一下,如果我的賬要重新改過,因為成本核算有錯誤,那么我第一二季度的財務(wù)報表申報和企業(yè)所得稅申報都要更正申報,老師,是不是更正申報要去大廳辦理還是說在電子稅務(wù)系統(tǒng)也可以辦理呢
老師,請問下我們是一般納稅人,2020年10月份不含稅收入是49609.73 錯入賬不含稅收入50166.73 相差557 財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表,都是錯誤的數(shù)據(jù),增值稅數(shù)據(jù)是正確的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師好,想請問下我2月做賬的時候,借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,錯誤把貸方輸入成了應(yīng)收賬款,而且4月根據(jù)那個報表已經(jīng)申報了,請問我在5月做憑證的時候改過來。但是報稅的報表上是錯誤的,還需要去稅務(wù)局更正嗎?還是等匯算清繳呢時候正確就行了
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進項票嗎?稅負是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費?
領(lǐng)導(dǎo)讓我寫個怎么對財務(wù)的收入進行復(fù)核、和稅率進行復(fù)核的流程。
你好!其實現(xiàn)在沒有必要,因為都是電子稅務(wù)局開票, 直接就電子稅務(wù)局確認了。