你好,不用的,這個(gè)月調(diào)整就行,借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)付賬款,做這個(gè)調(diào)整就行。
老師您好,我去年12月份記賬的時(shí)候有一張成本票是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元,而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了,申報(bào)的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時(shí)候我沒有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)企業(yè)所得稅了,因?yàn)槲覀児拘鲁闪ⅲ允翘潛p狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報(bào)嗎,在1月做賬的時(shí)候把差額做平,然后4月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候按照我改賬之后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)?這樣可以嗎
老師好,想請(qǐng)問下我2月做賬的時(shí)候,借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,錯(cuò)誤把貸方輸入成了應(yīng)收賬款,而且4月根據(jù)那個(gè)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,請(qǐng)問我需要怎么做呢
老師好,想請(qǐng)問下我2月做賬的時(shí)候,借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,錯(cuò)誤把貸方輸入成了應(yīng)收賬款,而且4月根據(jù)那個(gè)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,請(qǐng)問我在5月做憑證的時(shí)候改過來。但是報(bào)稅的報(bào)表上是錯(cuò)誤的,還需要去稅務(wù)局更正嗎?還是等匯算清繳呢時(shí)候正確就行了
老師好,我在3月做一筆憑證的時(shí)候應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,但是我錯(cuò)誤把應(yīng)付賬款計(jì)成了應(yīng)收賬款,而且當(dāng)時(shí)出來的資產(chǎn)負(fù)債表啥的已經(jīng)報(bào)企業(yè)所得稅了,我現(xiàn)在想在4月做賬做一筆憑證把這個(gè)調(diào)整過來,但是之前的報(bào)稅不對(duì)啊,咋整
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整,那么我們?cè)诖_定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對(duì)嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎