根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師你好!我們是建筑行業(yè)的,上期有一筆一認(rèn)證的留抵稅,這期又在外地預(yù)繳了2%的增值稅,這兩筆加上后還要交稅,那個(gè)留抵的上期只認(rèn)證了沒(méi)做公計(jì)分錄,是不是要改上期的賬,還有次的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄中是不是要加上這筆留抵稅的分錄呢? 借;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 留抵稅金;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 未交增值稅;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額283912.85,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額301473.45,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是-17560.6,和當(dāng)月增值稅申報(bào)表期末留抵對(duì)不上,就差轉(zhuǎn)出這6200.88,怎么處理
老師,一般納稅人,上期有留抵稅額,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再減去上期留抵稅后還有應(yīng)交稅費(fèi),那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄里,“應(yīng)交增值稅-未交增值稅的金額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)"來(lái)確定嗎
本月申報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)有上期留抵稅額13944.64,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額41002.22,勾選進(jìn)項(xiàng)稅額29068.36,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
你好,本期申報(bào)有應(yīng)交增值稅,但上期有留抵稅額,要不要做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分錄?
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷(xiāo)2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶(hù)C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷(xiāo)售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷(xiāo)售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
好的,謝謝
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