你好,需要讓對(duì)方代開發(fā)票的 都需要開具增值稅普通發(fā)票
老師,如果出口的商品有報(bào)關(guān)單,但未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以不能退稅,這種收入做免稅處理。如果小東西沒有報(bào)關(guān)單,但是已經(jīng)出口了,這種要做視同內(nèi)銷是嗎??jī)烧呤沁@樣的區(qū)別嗎?
1.小規(guī)模出口貨物免稅嗎? 2小規(guī)模需不需要做出口備案申請(qǐng)? 3免稅備案需要哪些資料? 4小規(guī)模出口申報(bào)增值稅申報(bào)哪個(gè)數(shù)據(jù)? 5不開發(fā)票但是對(duì)公收到外幣是不是要申報(bào)收入? 麻煩了解的老師幫我理清一下,沒有外企基礎(chǔ),謝謝
老師好,小規(guī)模納稅人,下半年需要出口1000萬(wàn)的畫給國(guó)外,開發(fā)票給國(guó)外,自己沒有出口權(quán),去稅務(wù)局開什么樣的發(fā)票,陸陸續(xù)續(xù)開的,開發(fā)票需要當(dāng)場(chǎng)交增值稅嗎?沒有出口權(quán)能去稅務(wù)局開發(fā)票嗎?如果能開票,那出口能退稅嗎?
老師,我現(xiàn)在有一批貨物出口后由于各種原因,現(xiàn)在退回中國(guó)國(guó)內(nèi),按照進(jìn)口的方式交了增值稅和關(guān)稅,那么現(xiàn)在還要再次出口,那么還用原來(lái)的那張進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票做出口 退稅嗎?(第一次出口沒做退稅就退回了),還有關(guān)稅是不是也抵扣成本
老師,我們公司開始有了出口退稅業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)一筆出口退稅需要裝訂進(jìn)憑證的資料有哪些?是不是需要 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián),進(jìn)銷合同,收匯回單,付款回單,出口商品明細(xì)表,進(jìn)口商品明細(xì)表 ,還有其他的嗎?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師做過(guò)買單出口嗎?
發(fā)票還需要正常開的,收入不能隱藏,要不稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更高