1.出售家具時(shí):先將原計(jì)入費(fèi)用的家具賬面價(jià)值轉(zhuǎn)回:借:固定資產(chǎn)(家具)貸:管理費(fèi)用等(以前計(jì)入的費(fèi)用科目) 2.確認(rèn)銷售收入:假設(shè)出售價(jià)格為 X 元:借:銀行存款等(實(shí)際收到的款項(xiàng))貸:固定資產(chǎn)清理 X 3.計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)稅費(fèi)(如增值稅):假設(shè)增值稅稅率為 13%,增值稅額為 0.13X 元:借:固定資產(chǎn)清理 0.13X貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 0.13X 4.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理:如果出售價(jià)格高于賬面價(jià)值,產(chǎn)生凈收益:借:固定資產(chǎn)清理 (X - 賬面價(jià)值 - 0.13X)貸:營業(yè)外收入如果出售價(jià)格低于賬面價(jià)值,產(chǎn)生凈損失:借:營業(yè)外支出貸:固定資產(chǎn)清理 (賬面價(jià)值 %2B 0.13X - X)
老師,我公司是2019的供銷業(yè)務(wù),在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對(duì)方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票(材料已經(jīng)銷售出去,未及時(shí)開票,我也沒有暫估入庫。),到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù),就沒有銷項(xiàng),這張專票就一直沒有處理,請(qǐng)問老師我現(xiàn)在要對(duì)這張專票如何作帳務(wù)處理。
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表,并已發(fā)送給銷售方,但是因?yàn)橐咔樵?,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
你好 老師 。公司對(duì)外銷售,由于客戶沒有提出要發(fā)票,我單位為了不少交稅開具了普通發(fā)票作為入賬憑證。這個(gè)合理嗎?過來段時(shí)間客戶通過第三方軟件發(fā)現(xiàn)我們給人家開具了 發(fā)票,或者稅務(wù)推送對(duì)方。后續(xù)這種情況怎么處理合適?
2022年,公司將自己使用過的小車(已抵扣13%的增值稅)賣給自己的另一家公司,通過二手車交易市場(chǎng)開出了“二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”,當(dāng)時(shí)公司沒有開增票,也沒有申報(bào)未開票收入,只做了固定資產(chǎn)清理,那現(xiàn)在該怎么辦呢?可以補(bǔ)開發(fā)票嗎?
無業(yè)務(wù)的公司,以前沒有開過發(fā)票?!,F(xiàn)在因?yàn)橐u一個(gè)自用過的家具,需要給對(duì)方開發(fā)票。家具原購入時(shí)已經(jīng)記入了當(dāng)年的費(fèi)用?,F(xiàn)在要出售,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么操作
請(qǐng)問電子稅務(wù)局上企業(yè)信息里注冊(cè)資本和投資資本總額不一致是什么原因呢?
小規(guī)模納稅人,本季度開增值稅專用發(fā)票21萬,開普通發(fā)票8萬,收入合計(jì)29萬,21萬對(duì)應(yīng)的增值稅是需要交的,請(qǐng)問普票的8萬對(duì)應(yīng)的增值稅要交嗎?
老師,二手車行業(yè)怎么開發(fā)票的?
老師單位食堂充的液化氣費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)說走成本,老師怎么走
請(qǐng)問老師: CIF出口發(fā)貨,目前全權(quán)委托給貨代。目前出口的保險(xiǎn)發(fā)票,貨代只能給我們開成運(yùn)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)有影響嗎? 如果有渠道聯(lián)系保險(xiǎn)公司直接做保險(xiǎn),開保費(fèi)發(fā)票,有必要嗎? 稅務(wù)如果問為什么保費(fèi)要開成運(yùn)費(fèi),我們?cè)趺唇忉屇??PS:我們要退稅的!
一下補(bǔ)報(bào)三年的房產(chǎn)稅是不是會(huì)扣很多信用等級(jí)評(píng)分啊
首次出口,但退稅率是0或者不屬于退稅范圍,申報(bào)增值稅跟內(nèi)銷一樣嗎?還是按跟平時(shí)出口退稅出口增值稅退免稅申報(bào)一樣?
小規(guī)模納稅人,季度收入屬于不超30萬免增值稅的情況,那么本季度末是否需要計(jì)提該部分收入對(duì)應(yīng)的城建稅和附加稅費(fèi)?因?yàn)檫@部分也是不用交的。如果需要計(jì)提城建和附加稅費(fèi),又獲得減免,這些分錄怎么做?“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)”里的余額不用交了,轉(zhuǎn)到哪里?
老師,你好,我公司用友T3做了1-4月的賬都做完了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是利潤表里的本年累計(jì)數(shù)沒有1-4月份的累計(jì)數(shù),只有當(dāng)月4月份數(shù)據(jù),公式該怎么調(diào)?
老師一個(gè)供應(yīng)商在愛眼查顯示股權(quán)被凍了,司法被告四十幾條,然后他公司主動(dòng)打電來問我們公司要不要成本票?他的目的是不是想卷錢跑路?
這都是以前年度的費(fèi)用了,以前是記入了管理費(fèi)用。。因?yàn)榻衲旯緵]有業(yè)務(wù),,如果這樣調(diào)整的話,今年利潤表上的管理費(fèi)用會(huì)成負(fù)數(shù)
那就用利潤分配未分配利潤