可以的,對方在要開發(fā)票的時(shí)候,你就把原來開的普通發(fā)票紅沖,然后再開正確發(fā)票給對方就行。

你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計(jì)一直沒有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們是單位是銷售服務(wù)的,但是需要客戶購買相對應(yīng)的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個(gè)商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因?yàn)橹暗谝荒觊_業(yè)的時(shí)候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個(gè)商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因?yàn)橹皇谴沾?,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表,并已發(fā)送給銷售方,但是因?yàn)橐咔樵颍F(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報(bào)的時(shí)候會有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
你好 老師 。公司對外銷售,由于客戶沒有提出要發(fā)票,我單位為了不少交稅開具了普通發(fā)票作為入賬憑證。這個(gè)合理嗎?過來段時(shí)間客戶通過第三方軟件發(fā)現(xiàn)我們給人家開具了 發(fā)票,或者稅務(wù)推送對方。后續(xù)這種情況怎么處理合適?
您好,我是財(cái)務(wù)公司的員工,是這樣的,我這邊給一家公司提供代理記賬服務(wù),我們之間沒有簽訂過合同,小規(guī)模納稅人期間取的發(fā)票變登記為一般納稅人之后進(jìn)行認(rèn)證抵扣增值稅了,當(dāng)時(shí)2021年8月份沒沒注意這些發(fā)票小規(guī)模納稅人期間取的發(fā)票,如果當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的話有機(jī)會讓對方重開發(fā)票,本年3月份稅務(wù)局打電話通知這是屬于違規(guī)抵扣要繳納稅費(fèi)和滯納金,然后客戶公司說這是稅款和滯納金由我這邊承擔(dān), 請這種情況下稅費(fèi)和滯納金由誰來承擔(dān)
請問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,您好,請問下什么是財(cái)務(wù)建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我做應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入分錄對嗎?還是說我應(yīng)該做成主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,請問我這樣成本票的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實(shí)收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯(lián)嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個(gè)做什么科目
老師,有根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表編制現(xiàn)金流量表的課程嗎
老師,贈送出納的課,在哪里看

