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2022年,公司將自己使用過的小車(已抵扣13%的增值稅)賣給自己的另一家公司,通過二手車交易市場開出了“二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”,當(dāng)時公司沒有開增票,也沒有申報未開票收入,只做了固定資產(chǎn)清理,那現(xiàn)在該怎么辦呢?可以補(bǔ)開發(fā)票嗎?

2024-07-25 13:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-25 13:34

您好,這個的話是可以補(bǔ)開發(fā)票的,這個是允許的,您好

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您好,這個的話是可以補(bǔ)開發(fā)票的,這個是允許的,您好
2024-07-25
收入金額自動帶入申報表,相當(dāng)收入多了245440,這句話老師沒看懂呢
2023-04-14
你好,按未開票收入申報增值稅
2024-06-04
銷售價格就是60萬的嗎
2020-03-19
你好,單位是簡易計稅還是一般計稅?如果單位是一般計稅的,13%的稅率,即使你沒有抵扣過。
2024-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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