你好,這個不影響的,你這個居民日常服務就包含這個保潔了。
我公司自建的職工宿舍提供給員工住宿,每月象征性收取一定租金。此業(yè)務按《財政部、國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1:《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第十條規(guī)定,銷售服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),是指有償提供服務、有償轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),但屬于下列非經(jīng)營活動的情形除外:……(三)單位或者個體工商戶為聘用的員工提供服務。不屬于增值稅征收范圍。請問,對于租金收入的會計處理是沖減福利費還是做其他業(yè)務收入呢?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務。2022年10月有關經(jīng)營情況如下:(一)提供餐飲、住宿服務取得含增值稅收入2000萬元。(二)出租餐飲設備取得含增值稅收入290萬元,出租房屋取得含增值稅收入5.5萬元。(三)提供車輛停放服務取得含增值稅收入22萬元。(四)發(fā)生員工出差火車票、飛機票(注明員工身份信息)支出合計13萬元。(五)支付技術咨詢服務費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額12萬元。(六)購進衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元。(七)從農(nóng)業(yè)合作社購進蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價10萬元。已知:有形動產(chǎn)租賃服務增值稅稅率為13%;不動產(chǎn)租賃服務增值稅稅率為9%;生活服務、現(xiàn)代服務(除有形動產(chǎn)租賃服務和不動產(chǎn)租賃服務外)增值稅稅率為6%;交通運輸服務增值稅稅率為9%;農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%;取得的扣稅憑證均已通過稅務機關認證。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析每個項目的增值稅處理
設計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告;裝飾工程施工;公共活動組織策劃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 許可項目:建設工程施工;建筑物拆除作業(yè)(爆破作業(yè)除外)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準) 一般項目:企業(yè)形象策劃;會議及展覽服務;辦公服務(標志牌、銅牌的設計、制作服務,獎杯、獎牌、獎章、錦旗的設計、制作);攝像及視頻制作服務;塑料制品銷售;金屬結(jié)構(gòu)銷售;交通及公共管理用標牌銷售;金屬材料銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。這家公司屬于哪個國標行業(yè)?一般納稅人開幾個點增值稅發(fā)票?
老師,我公司經(jīng)營范圍為:計算機軟件技術、網(wǎng)絡信息技術、智能系統(tǒng)開發(fā)及技術轉(zhuǎn)讓;智能自動售貨機的技術研究、技術咨詢及租賃、銷售;供應鏈管理;農(nóng)產(chǎn)品種植;農(nóng)業(yè)觀光旅游;廣告發(fā)布;路橋工程技術開發(fā);機械設備租賃;物業(yè)管理;家政服務;銷售(含網(wǎng)上銷售):計算機軟硬件、建筑材料、裝飾材料、電子產(chǎn)品(不含無線電發(fā)射及衛(wèi)星通訊接收設備)、五金交電、家用電器、文體用品、服裝、針紡織品、日用百貨、農(nóng)產(chǎn)品(除煙草批發(fā))、食品、水產(chǎn)品、保健食品;限下屬分支機構(gòu)經(jīng)營:冷凍肉類;餐飲管理;大型活動組織策劃;企業(yè)管理服務;企業(yè)形象策劃;餐飲配送服務;為網(wǎng)絡商品交易提供第三方交易平臺。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動),可以開局辦公服務費或倉儲服務費嗎
一家從事家政服務等經(jīng)營項目的公司,屬于增值稅小規(guī)模納稅人,2021年2季度取得家政服務收入40萬元,均開具增值稅普通發(fā)票,6月份打算開拓新業(yè)務,公司制定出兩種方案:方案一:銷售清潔工具收入6萬元,開具稅率為1%的增值稅專用發(fā)票;方案二:銷售清潔工具收入5萬元,開具稅率為1%的增值稅普通發(fā)票。 要求:計算兩個方案的凈利潤并進行決策。 說明: 1.以上數(shù)據(jù)均含稅,所有收入的經(jīng)營毛利率均為30%。
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定