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老師,22年的時(shí)候員工報(bào)銷掛賬借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,24年的時(shí)候把這個(gè)款給員工發(fā)了,賬務(wù)處理怎么記賬

2024-08-16 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-16 11:15

借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

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快賬用戶3462 追問 2024-08-16 11:19

但是22年的那個(gè)賬根本就不應(yīng)該記費(fèi)用,

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快賬用戶3462 追問 2024-08-16 11:19

就不應(yīng)該記

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齊紅老師 解答 2024-08-16 11:21

那么為啥你還要打款給他呢?

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借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2024-08-16
你好,不用計(jì)入利潤分配-未分配利潤,該計(jì)入什么科目就計(jì)入什么科目就可以。因?yàn)?5年所得稅匯算的時(shí)候,納稅調(diào)增,對(duì)24年沒有影響,是無票報(bào)銷。
2025-02-25
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款
2022-01-06
錯(cuò)誤的分錄,沖紅,做一筆正確的分錄。
2022-01-06
你好,可以的,這個(gè)其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款有余額就表示欠款。
2022-08-18
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