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那老師企業(yè)給部分員工沒有實(shí)際交社保,記賬時(shí)候借管理費(fèi)用報(bào)銷貸其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收啊

2023-07-03 11:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-03 11:22

報(bào)銷沒有付款就用其他應(yīng)付款。

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報(bào)銷沒有付款就用其他應(yīng)付款。
2023-07-03
不可以的,沒有繳納的不用做。
2023-07-03
說計(jì)提社保不能,借管理費(fèi)用 社保。貸應(yīng)付職工薪酬 社保。這個(gè)有錯(cuò)嘛?
2022-10-20
你好,你緩交的直接借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保應(yīng)付職工薪酬社保沒有支付,在貸方有余額就是了。
2022-08-11
你好,可以的,你最好是做應(yīng)付職工薪酬社保里面借管理費(fèi)用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬社保貸銀行存款。
2022-08-13
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