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上個月采購的商品,發(fā)票沒到款沒付,貨暫估入庫后又賣出了,開出了專票,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,那么這個月我收到發(fā)票后怎么處理?具體分錄怎么寫?

2024-08-13 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-13 16:24

您好,把暫估入庫的會計分錄沖銷,然后再按照發(fā)票做賬就可以

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快賬用戶2219 追問 2024-08-13 16:26

結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用動吧?實際跟暫估的沒有差額金額相符

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齊紅老師 解答 2024-08-13 16:26

對,結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄不用動

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快賬用戶2219 追問 2024-08-13 16:26

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-08-13 16:27

沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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您好,把暫估入庫的會計分錄沖銷,然后再按照發(fā)票做賬就可以
2024-08-13
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 主營業(yè)務(wù)成本(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-08-13
你好,上個月怎么做的入庫憑證怎么沖銷就可以了。如果實際到發(fā)票的價和暫估的價一樣,上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本就不用管了。
2024-12-24
沖銷暫估入庫憑證是對的,但還不夠。 按發(fā)票實際金額重新入賬,借:庫存商品(暫估 %2B 10 元),貸:應(yīng)付賬款(暫估 %2B 10 元)。 因為上月暫估后結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,若商品全售出,且發(fā)票比暫估多 10 元,需補記主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 10,貸:庫存商品 10;若只售出部分,按銷售比例計算調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本的金額。
2024-12-24
你好,暫估入庫分錄如下: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品-暫估入庫 貸:預(yù)付賬款
2023-10-22
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