同學(xué)你好,紅沖了,重新入賬,不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本的,除非和差額。如果有差額的話,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:庫(kù)存商品,正數(shù)或者負(fù)數(shù)。
老師我們上個(gè)月有暫估入賬,然后上個(gè)月商品已經(jīng)賣了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到發(fā)票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么做?
老師,請(qǐng)問上個(gè)月暫估的商品入庫(kù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月發(fā)票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn),請(qǐng)問賬務(wù)上怎么處理呢?
老師我上個(gè)月做另外暫估原材料,這個(gè)月收到發(fā)票把暫估紅沖了,那結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要紅沖嗎?
老師好,請(qǐng)問我上個(gè)月暫估入庫(kù),也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月收到發(fā)票沖銷暫估入庫(kù),還得沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?
老師你好,我們上個(gè)月暫估入賬了原材料,正常銷售開票,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,本月沖紅了暫估入庫(kù)原材料的憑證,銷售憑證以及上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,然后重新入庫(kù)了原材料,重新做了銷售憑證,結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致本月利潤(rùn)虛高了怎么辦
我們公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
老師:海關(guān)年報(bào)信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉(zhuǎn)嗎?
老師,已評(píng)價(jià),24年工資多計(jì)提了,需要改24年的表嗎,還是說在25年調(diào)整下去年的的分錄
請(qǐng)問2024年的賬目都已經(jīng)打印出來了,然后現(xiàn)在他們報(bào)稅的報(bào)表和2024年的不一致,說重新打印2024年的,因?yàn)橘~目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開工資,給他錄上專項(xiàng)扣除以后,每個(gè)月開幾千塊錢,可以不用交個(gè)稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)用哪個(gè)一級(jí)科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進(jìn)有余數(shù),應(yīng)該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請(qǐng)問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格一般怎么計(jì)算???有計(jì)算方法嗎
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
好的,就是不需要再把前面結(jié)轉(zhuǎn)的成本也紅沖了?如果有差額的話,我只要把差額結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了,是這樣理解嗎?
同學(xué)你好,是的,是這樣理解的。
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。
老師公司的注冊(cè)資金一定要放進(jìn)去嗎?我們是新公司,老板還沒打過注冊(cè)資金在里面
同學(xué)你好,公司的注冊(cè)資金,不一定要放進(jìn)去,要看看公司章程的認(rèn)繳時(shí)間。
到2049年前繳清,就是前面可以不放進(jìn)去也沒關(guān)系是嗎?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。