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小規(guī)模正常是 開發(fā)票借方 應(yīng)收賬款 貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,現(xiàn)在7月份最后算下來開票金額是負(fù)數(shù),這個咋寫分錄呢

2024-08-13 10:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-13 10:48

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。

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借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
2024-08-13
同學(xué)您好! 對于小規(guī)模納稅人,7月份已確認(rèn)銷售收入并開具發(fā)票,9月份需開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票進(jìn)行沖銷。會計分錄應(yīng)為:借:應(yīng)收賬款(紅字),貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)。確保沖銷金額與原始發(fā)票金額一致,保持賬務(wù)準(zhǔn)確。
2024-03-07
您好,1是的,分錄相同,金額相反。2若與上述沖回分錄相關(guān),也相同紅字沖回。
2020-09-19
你好,你的分錄做得沒問題
2022-04-20
同學(xué)你好 對直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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