同學你好 對直接原分錄負數(shù)紅沖
請問,20年三季度9月開普票20萬暫未收款,會計分錄,附加稅分錄,這樣做賬對嘛?印花稅需要做嘛?怎么做? 借:應(yīng)收賬款-…公司 200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 198019.8 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值費 1980.2 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1980.2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)1980.2 借:營業(yè)稅金及附加- 貸:應(yīng)交稅費-
老師,小規(guī)模公司,去年收入開了兩張發(fā)票,今年1月份開了負數(shù)發(fā)票?,F(xiàn)在1月份需要做哪些會計分錄?麻煩些一下。12月份時,借:應(yīng)收賬款2000,貸:主營業(yè)務(wù)收入1980.2,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅19.8,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅19.8,貸:營業(yè)外收入19.8
小規(guī)模納稅人12月31日增值稅免稅。想要確定一些無票收入。我這做法是否正確? 1、確定無票收入時,借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入100(此時不計提應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅可以嗎? 2、后期開票時, ①先沖要開票的那部分金額,借:應(yīng)收賬款(負數(shù))-30,貸:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù))-30 ②開具專票時,借:應(yīng)收賬款30 貸:主營業(yè)務(wù)收入29.12 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)0.87
12月份收到業(yè)主按揭放款,發(fā)票開了增值稅9個稅點發(fā)票,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅,到1月份時發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,應(yīng)該開不癥稅發(fā)票,然后把12月開具的稅點發(fā)票紅沖了,請問1月份開具紅沖分錄怎么做?
老師,小規(guī)模公司在12月有一筆收入,不用交稅 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 不交稅的增值稅是不是需要做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入~減免稅費? 如果要做。這筆分錄是12月直接做,還是次年1月做?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
為什么不用以前年度損益科目?
同學你好 小金額的可以不用這個科目
正確的呢?如果使用的話
同學你好 小企業(yè)會計準則還是?q企業(yè)會計準則
小企業(yè)會計準則
同學你好 這個沒有以前年度損益調(diào)整 要用利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費銷項負數(shù) 貸應(yīng)收賬款