同學您好! 對于小規(guī)模納稅人,7月份已確認銷售收入并開具發(fā)票,9月份需開銷項負數(shù)票進行沖銷。會計分錄應為:借:應收賬款(紅字),貸:主營業(yè)務收入(紅字),應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)(紅字)。確保沖銷金額與原始發(fā)票金額一致,保持賬務準確。
老師,小規(guī)模公司,去年收入開了兩張發(fā)票,今年1月份開了負數(shù)發(fā)票?,F(xiàn)在1月份需要做哪些會計分錄?麻煩些一下。12月份時,借:應收賬款2000,貸:主營業(yè)務收入1980.2,應交稅費-應交增值稅19.8,同時,借:應交稅費-應交增值稅19.8,貸:營業(yè)外收入19.8
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應收賬款,帶主營業(yè)務收入,還是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅,借應交稅費,應交增值稅銷項稅,貸營業(yè)外收入呢
老師,6月做賬時 借 銀行存款 6 月 貸 主營業(yè)務收入 6月 應交稅費(增值稅) 銷項稅額 借 預收賬款 7-9月 貸 主營業(yè)務收入 7-9月 應交稅費-應交增值稅 (銷項)這樣做對嗎
3月份的未開票收入做賬時分錄,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入-未開票 應交稅費-應交增值稅(銷項),本月已開具發(fā)票,分錄應該怎么做呢?
小規(guī)模公司 12月份開了專票26萬 12月份做賬時 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 做完這個分錄后 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提附加稅么 怎么做
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個點的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會保障性繳款,是按照什么填金額?
老師,三月份入庫的貨,四月份付的款開的票,三月份要寫憑證嗎?
老師,我們物業(yè)公司給客服買工作服入哪個科目
老師你好,前任會計2022年到2024年的銀行的余額和賬 的余額都不上,我看了明細賬有的錯入有的收款又沒做,這種情款我要怎么做啊
老師,公司罰款,扣員工的水電費,還有飯卡充值應該計入什么科目。水電費,飯卡費我計入了其他應收款現(xiàn)在是貸方有余額,沖不平。
老師,匯算清繳總分機構(gòu)人數(shù)怎么填啊,
老師你好,請問個人代開的設計費1200元的發(fā)票,這個需要企業(yè)代扣代繳個稅嗎?稅額多少呢
固定資產(chǎn)折舊幾種計算方法可以幫忙簡單通俗一點講下嗎 計算折舊沒有完全會 直線法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
老師,我想問計提個人所得稅,員工那邊扣了360,實際公司付個稅300,這60的應交個人所得稅賬戶怎么做平,不然老是掛著貸方
應交增值稅二級科目要不要寫銷項稅額轉(zhuǎn)出
同學您好! 您好,這個做紅字不用 寫銷項稅額轉(zhuǎn)出