你好,同學(xué) 1、借銀行存款 貸專項應(yīng)付款 2、借其他支出 貸銀行存款 3、借專項應(yīng)付款 貸其他支出
#提問#請問老師 ,我方租賃國家土地,2018年簽訂的是租賃合同,我們每月付租金做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,22年我們變更合同,改成以租代購,總價值1000萬,當(dāng)我按月支付租金達(dá)到1000萬的時候,這塊土地就是公司的,那么請問老師我現(xiàn)在分錄依然做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款合適嗎?或者我應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,將來獲得土地使用權(quán)再做借:無形資產(chǎn),貸:其他應(yīng)收款,哪個對?前期幾年都已經(jīng)計入成本又如何調(diào)整?
老師幫忙解一下 這道政府會計的題 并在分錄前標(biāo)注上 是財務(wù)會計還是預(yù)算會計 謝謝老師 3.某事業(yè)單位2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)使用零余額賬戶用款額度支付,購入庫存物品一批,價值15000元。 (2)財政直接支付方式支付300000元,購入一項專利權(quán)。 (3)以銀行存款支付經(jīng)營活動發(fā)生的費用1000元。 (4)以銀行存款支付購入國債,作為短期投資,成本為20000元。 (5)收到上述短期投資利息收益400元存入銀行。 (6)出售上述短期投資,出售價格為21000元,款項存入銀行。 (7)借入短期借款10萬元存入銀行。 (8)季末計提短期借款應(yīng)付利息1200元。 (9)支付上述已計提的短期借款利息。 (10)償還短期借款本金10萬元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)財務(wù)會計和預(yù)算會計的會計分錄。
1.本年度收到一筆應(yīng)計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認(rèn),該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 2.月初繳納上月企業(yè)所得稅10000元,以銀行存款支付。 3.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度未分配盈余225000元。 4.按事業(yè)收入的一定百分比提取專用基金30000元 5.年末,按本年度非財政撥款結(jié)余的一定百分比提取職工福利基金25000元。 6.按規(guī)定,使用從預(yù)算收入中提取的專用基金30000元,用銀行存款支付。 7.年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”貸方賬戶余額250000元。 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 請寫政府會計的財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄 例如第一題 財務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預(yù)算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則。融資租賃方式購買了兩臺挖機(jī),分24個月還款。6月簽合同預(yù)付了3萬定金,做的分錄借:預(yù)付賬款3萬,貸:銀行存款3萬。交了挖機(jī)1購車雜費1504元,挖機(jī)2購車雜費1152元,2年后還完貸款開發(fā)票。我做的分錄借:管理費用2656元,貸:銀行存款2656元。沒收到發(fā)票是不是做錯了,應(yīng)該計入應(yīng)付賬款里啊。做錯了如何調(diào)整,7 月大征期已完成報稅。第二個問題:7月收到挖機(jī)1專用發(fā)票81.4萬和挖機(jī)2專票49.9萬,挖機(jī)1車款81.4萬,利息費用34496元,挖機(jī)2車款49.9萬,利息費用19848元。利息費用54344元也是24個月還款結(jié)束金融機(jī)構(gòu)開發(fā)票,現(xiàn)在取得的只有購車發(fā)票。從8月10日開始還款,挖機(jī)1每月還款30354元,挖機(jī)2每月還款17452元?,F(xiàn)在車和發(fā)票都收到了怎么做賬寫分錄,下月計提折舊設(shè)備按十年可以嗎,怎么寫分錄。謝謝,請老師多多指教
老師,您好!請問下收到政府補助的??顚S觅Y金200萬,用于研發(fā)項目。針對政府補助這部分的收款和支出會計分錄是1.借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 支出時,借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 支出時,借:研發(fā)費用 貸:銀行存款 同時借:專項應(yīng)付款 貸:其他收益 有人回復(fù)我是第1種情形,因為是補助的??睿灾С鰧?yīng)沖掉就行,有人回復(fù)我是第二種情形,我都不知道了
主營業(yè)務(wù)收入:應(yīng)收賬款2.5萬,實際收到5萬,另外2.5萬不需要開票。分錄如何寫
老師,請問我們公司是一般納稅人,給對方提供建筑服務(wù)是拉土,我們可以開票簡易計稅三個點的發(fā)票嗎?
老師您好,用現(xiàn)金發(fā)放工資怎么操作呀
交的企業(yè)所得稅,怎么寫分錄?
老師,計提企業(yè)所得稅的分錄怎么做的?
非鑒證服務(wù)也不得采取或有收費的形式 這句表述正確嗎?為什么麻煩說一下謝謝
公司為一般納稅人,主營建筑工程的,偶爾給項目上提供材料并開具13%的材料票,會不會對公司有影響
老師,麻煩您幫我看看這樣發(fā)票我怎么入賬合適呢?上面部分屬于勞保用品,我是分開入賬還是一起呢
老師 有這樣的情況 1. 是自家的原料 讓別人做的半成品不入庫 直接做成委外加工費 2. 別人的原料讓別人做的半成品不入庫 直接做成委外加工費 這樣做對么老師
今年補繳上年的增值稅怎么寫分錄?
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為什么貸方是其他支出
因為相當(dāng)于拿這筆錢支付,自己沒有實際支出,所以沖減第二筆的支出
專項應(yīng)付款不用結(jié)轉(zhuǎn)到收入嗎
專項應(yīng)付款不用結(jié)轉(zhuǎn)到收入嗎 不用的
可是審計老師讓結(jié)轉(zhuǎn)到收入里
老師以前審計的時候,是沖減支出
你們老師的回答,也是一個人和一個人的不一樣
很抱歉,可能實務(wù)中操作的情況不同 老師以前審計的時候,因為這個不是自己的錢支出的,所以不能計入支出,和收入