借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
11月份購入青菜600元,12月購進了200元,可是11月付款了700元,現(xiàn)在做11月份的賬,怎么做分錄
老師,我想問一下。比如:現(xiàn)在是12月份,那我做的是11月份的帳,計提工資是不是要在10月30號計提,10月份當月的工資和社保。會計分錄要怎么做。然后11月份發(fā)放工資,11月份月頭繳納社保費用。會計分錄要怎么做
老師,12月份年底做賬沒有發(fā)放11月份工資,應該就不用做發(fā)放工資的分錄吧?1月發(fā)放11月和12月份工資,補做發(fā)放11月份工資的分錄可以嗎?但是11月和12月份工資我都計提了的
老師,11月份的票有一張發(fā)票12月才紅沖了,那我11月份的收入怎么做分錄?12月份又怎么做分錄
老師 本公司是剛成立的11月份的社保是12月份扣款,公積金是11月份扣款,11月份的工資也是在12月發(fā)放,我現(xiàn)在在做11月份的賬 這些會計分錄怎么做?
老師,9月我已經結賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報退稅的報關單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務局或電子口岸,怎么查詢哪些報關單已經申請過退稅,哪些報關單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報經營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報送并沒有報送工資,怎么修改讓在經營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風險么
老師好,電腦重新裝系統(tǒng)了,個稅信息重新填上去申報的時候出來這個提示要怎么處理呢
老師好,電腦重新裝系統(tǒng)了,個稅系統(tǒng)信息怎么恢復呢
和付9份一起的工資,一樣的分錄?
是,和付9份一起的工資,一樣的分錄