同學(xué)您好, 2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:其他應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅? ?100000 ? 貸:銀行存款? ?100000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:事業(yè)支出? ?100000 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金? ?100000 3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:本年盈余分配? ?225000 ? 貸:累計(jì)盈余? ?225000 無(wú)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:本年盈余分配? ?30000 ? 貸:專(zhuān)用基金? ?30000 無(wú)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 5、無(wú)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:非財(cái)政撥款結(jié)余分配? ?25000 ? 貸:專(zhuān)用結(jié)余? ?25000 剩下的習(xí)題答案在下條信息,請(qǐng)稍等
(1)年末,單位下列項(xiàng)目中非專(zhuān)項(xiàng)資金如下所示,進(jìn)行年末轉(zhuǎn)賬。一-事業(yè)預(yù)算收入50萬(wàn)--上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入50萬(wàn)--附屬單位上繳預(yù)算收入50萬(wàn)--非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入50萬(wàn)--債務(wù)預(yù)算收入50萬(wàn)--其他預(yù)算收入50萬(wàn)--事業(yè)支出40萬(wàn)--其他支出40萬(wàn)一-上繳上級(jí)支出40萬(wàn)-一對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出40萬(wàn)--投資支出40萬(wàn)一-債務(wù)還本支出40萬(wàn)(2)事業(yè)單位其他結(jié)余為貸方余額60萬(wàn)。(3)經(jīng)營(yíng)結(jié)余貸方50萬(wàn),進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。(4)從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取專(zhuān)用基金6萬(wàn)。(5)期末非財(cái)政撥款結(jié)余分配為貸方余額800萬(wàn)。
1.本年度收到一筆應(yīng)計(jì)入上一年度收入的款項(xiàng)8000元,經(jīng)確認(rèn),該項(xiàng)資金屬于以前年度非財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金。 2.月初繳納上月企業(yè)所得稅10000元,以銀行存款支付。 3.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度未分配盈余225000元。 4.按事業(yè)收入的一定百分比提取專(zhuān)用基金30000元 5.年末,按本年度非財(cái)政撥款結(jié)余的一定百分比提取職工福利基金25000元。 6.按規(guī)定,使用從預(yù)算收入中提取的專(zhuān)用基金30000元,用銀行存款支付。 7.年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”貸方賬戶余額250000元。 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類(lèi)賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專(zhuān)項(xiàng)支出 500000 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專(zhuān)項(xiàng)支出40000 請(qǐng)寫(xiě)出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費(fèi)用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用130000 所得稅費(fèi)用20000 合計(jì)150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類(lèi)賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專(zhuān)項(xiàng)支出 500000 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專(zhuān)項(xiàng)支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進(jìn)行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算結(jié)余類(lèi)賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營(yíng)結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級(jí)補(bǔ)助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計(jì)500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算收入類(lèi)賬戶。 貸方發(fā)生額 財(cái)政撥款預(yù)算收入——專(zhuān)項(xiàng)資金 500000 經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入40000 請(qǐng)寫(xiě)出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算收入分錄,沒(méi)有寫(xiě)無(wú)
1.本年度收到一筆應(yīng)計(jì)入上一年度收入的款項(xiàng)8000元,經(jīng)確認(rèn),該項(xiàng)資金屬于以前年度非財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金。 2.月初繳納上月企業(yè)所得稅10000元,以銀行存款支付。 3.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度未分配盈余225000元。 4.按事業(yè)收入的一定百分比提取專(zhuān)用基金30000元 5.年末,按本年度非財(cái)政撥款結(jié)余的一定百分比提取職工福利基金25000元。 6.按規(guī)定,使用從預(yù)算收入中提取的專(zhuān)用基金30000元,用銀行存款支付。 7.年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”貸方賬戶余額250000元。 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類(lèi)賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專(zhuān)項(xiàng)支出 500000 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專(zhuān)項(xiàng)支出40000 請(qǐng)寫(xiě)政府會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 例如第一題 財(cái)務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預(yù)算借:資金結(jié)存8000貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費(fèi)用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用130000 所得稅費(fèi)用20000 合計(jì)150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類(lèi)賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專(zhuān)項(xiàng)支出 500000 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專(zhuān)項(xiàng)支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進(jìn)行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算結(jié)余類(lèi)賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營(yíng)結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級(jí)補(bǔ)助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計(jì)500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算收入類(lèi)賬戶。 貸方發(fā)生額 財(cái)政撥款預(yù)算收入——專(zhuān)項(xiàng)資金 500000 經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入40000 請(qǐng)寫(xiě)出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算收入分錄,沒(méi)有寫(xiě)無(wú) 請(qǐng)寫(xiě)政府會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 例如1.本年度收到一筆應(yīng)計(jì)入上一年度收入的款項(xiàng)8000元,經(jīng)確認(rèn),該項(xiàng)資金屬于以前年度非財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金。 財(cái)務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預(yù)算借:資金結(jié)存8000貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
@董老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師好,我們購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬(wàn)多因?yàn)榭蛻裟沁叧鰡?wèn)題所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒(méi)有對(duì)應(yīng)發(fā)票進(jìn)來(lái),應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷(xiāo)項(xiàng)票
老師利潤(rùn)率是多少企業(yè)才不會(huì)虧呢
老師,您好,我們要開(kāi)房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢(qián)。這個(gè)稅房東是不會(huì)承擔(dān)的,都有什么稅,稅費(fèi)多少。您能否幫我把計(jì)算過(guò)程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷(xiāo)嗎
老師我想問(wèn)一下,我把課程下載下來(lái),如果我的這個(gè)會(huì)員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個(gè)是啥意思啊?
每月15號(hào)前申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提數(shù)申報(bào),我們是25號(hào)發(fā)工資,發(fā)工資時(shí)有時(shí)會(huì)有個(gè)別員工工資變動(dòng),比如老板給100或者200獎(jiǎng)勵(lì),或者計(jì)提工資時(shí)算錯(cuò)/漏做會(huì)員卡提成等發(fā)工資時(shí)等情況,在發(fā)工資時(shí)就調(diào)整了,這樣和申報(bào)個(gè)稅時(shí)的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
出口退稅,我們供應(yīng)不開(kāi)發(fā)票,我們報(bào)關(guān)的話有銷(xiāo)售額成本可以按照不開(kāi)票成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
6、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:專(zhuān)用基金? ?30000 ? 貸:銀行存款? ?30000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:專(zhuān)用結(jié)余? ?30000 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金? ?30000 7、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:本期盈余? ?250000 ? 貸:本年盈余分配? ?250000 無(wú)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 8、無(wú)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:其他支出——非專(zhuān)項(xiàng)支出? ? ?500000 ? 貸:其他結(jié)余? ?500000 借:對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專(zhuān)項(xiàng)支出? ? 40000 ? 貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)? ? 40000
7.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費(fèi)用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用130000 所得稅費(fèi)用20000 合計(jì)150000 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類(lèi)賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專(zhuān)項(xiàng)支出 500000 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專(zhuān)項(xiàng)支出40000 9.年末,將未分配結(jié)余1530000元進(jìn)行年終轉(zhuǎn)賬。 10.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算結(jié)余類(lèi)賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營(yíng)結(jié)余800000 11.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級(jí)補(bǔ)助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計(jì)500000
12.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算收入類(lèi)賬戶。 貸方發(fā)生額 財(cái)政撥款預(yù)算收入——專(zhuān)項(xiàng)資金 500000 經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入40000 還有六題麻煩老師了
同學(xué)很抱歉,學(xué)堂這里的追問(wèn)僅是針對(duì)首問(wèn)的回復(fù)有什么不明白的地方可追問(wèn),如果是全新的題目,麻煩您在學(xué)堂首頁(yè)從新發(fā)起提問(wèn)哦
已經(jīng)重新發(fā)起了,老師有空可以回一下嗎
好的,馬上去作答,請(qǐng)稍等