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老師您好!本企業(yè)收到一張部分紅沖的已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我賬務(wù)應(yīng)該如何處理?謝謝

2024-08-06 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-06 16:07

您你好,您之前的會計(jì)您之前的會計(jì)分錄是怎么做的?麻煩發(fā)給我看一下

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快賬用戶6499 追問 2024-08-06 16:08

之前那張票直接做了成本,進(jìn)賬也抵扣了

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齊紅老師 解答 2024-08-06 16:09

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6499 追問 2024-08-06 16:13

那申報(bào)增值稅不用做其他處理嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-06 16:13

申報(bào)增值稅的時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

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您你好,您之前的會計(jì)您之前的會計(jì)分錄是怎么做的?麻煩發(fā)給我看一下
2024-08-06
可以 你填寫信息表 銷售方開紅字發(fā)票? 你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2021-04-23
你好,這是幾月份做的?已經(jīng)申報(bào)了增值稅嗎?如果是之前月份的,你開紅字信息表,讓對方給你開紅的發(fā)票,重新給你開,你在做退稅過去啊。
2022-11-14
借、應(yīng)付賬款、 貸、庫存商品、等 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-09-04
收到紅字發(fā)票,沖減原進(jìn)項(xiàng)金額即可。具體操作看ERP系統(tǒng)指引,一般在發(fā)票管理里處理。記得更新會計(jì)憑證,保持賬目準(zhǔn)確。
2024-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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