你好,這是幾月份做的?已經(jīng)申報(bào)了增值稅嗎?如果是之前月份的,你開(kāi)紅字信息表,讓對(duì)方給你開(kāi)紅的發(fā)票,重新給你開(kāi),你在做退稅過(guò)去啊。
老師,我們收到一張發(fā)票,沒(méi)有做賬,但是認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要把這個(gè)跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們之前收到的專(zhuān)票,一直沒(méi)有認(rèn)證抵扣,我也咨詢(xún)了咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,建議我計(jì)入貸方待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我現(xiàn)在進(jìn)行了專(zhuān)票的勾選抵扣,分錄應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
學(xué)堂老師,咨詢(xún)一下,外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)出口后因質(zhì)量不合格,要求退款,后協(xié)商不退款從以后訂單貨物中扣除之前貨款,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也未開(kāi)票和付款,這次業(yè)務(wù)還需要確認(rèn)收入進(jìn)行申報(bào)嗎?應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢?謝謝老師
學(xué)堂老師,外貿(mào)出口業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅之前認(rèn)證抵扣了,應(yīng)該如何處理?本來(lái)應(yīng)該做退稅處理的,有2張做了認(rèn)證抵扣,謝謝老師
學(xué)堂老師,請(qǐng)教一下,外貿(mào)公司采購(gòu)出口貨物的分錄借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅呢?謝謝老師了
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
必須更改對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,必須修改的,要不你沒(méi)法退稅。
認(rèn)證抵扣了也把對(duì)應(yīng)的稅減了,那如果不再處理行嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,沒(méi)太明白,是不做退稅做認(rèn)證抵扣也是可以的是嗎?
你好,就是你視同內(nèi)銷(xiāo)不退稅了,可以抵扣。
這樣稅務(wù)局那邊沒(méi)有異議,也是允許的是嗎?就是外銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)認(rèn)證抵扣
是的,是這么做的,可以的。