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8. 甲生產(chǎn)企業(yè)地處市區(qū),2024年6月繳納增值稅30萬元,當(dāng)月委托位于縣城的乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅12萬元。甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納(含被代收)城建稅( )萬元。 A. 2.94 B. 2.1 C. 0.42 D. 2.7 【答案】D 【解析】應(yīng)繳納的城建稅=30×7%+12×5%=2.7(萬元)。 這里為什么不扣掉代收代繳的部分,不是同時交了城建稅了嗎?

2024-08-05 17:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-05 17:41

代收的同時不繳納消費(fèi)稅和城建稅 是按期申報, 所以城建稅是按照征期,與其他稅款產(chǎn)生的城建稅一起申報

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代收的同時不繳納消費(fèi)稅和城建稅 是按期申報, 所以城建稅是按照征期,與其他稅款產(chǎn)生的城建稅一起申報
2024-08-05
?您好!很高興為您解答,請稍等
2024-08-05
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
2024-08-05
同學(xué)你好,請稍等,馬上為您解答
2022-12-05
您好,是需要分錄嗎還是
2022-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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