你好,你們單位來承擔(dān)嗎?借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸銀行存款
個(gè)人商鋪出租給公司的年租金,該如何計(jì)算所交的稅費(fèi)
老師,假如一家出租車公司收到政府給予出租車油價(jià)補(bǔ)貼,出租車公司按補(bǔ)貼金額給予每個(gè)出租車司機(jī)原封不動(dòng)轉(zhuǎn)過去。如何做會(huì)計(jì)分錄。
出租車公司把車使用權(quán)出租給個(gè)人,這個(gè)如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,個(gè)人租車給公司,個(gè)人需要交什么稅,租金有何規(guī)定嗎?如車價(jià)的多少
請(qǐng)問小規(guī)模的公司,出售自用的車輛給個(gè)人,如何做分錄?報(bào)稅?
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
對(duì),是單位承擔(dān)的,可以稅前扣除嗎
可以算單位費(fèi)用嗎
不可以抵扣不了的
老師,直接進(jìn)利潤分配了,是不是就算抵扣啦
對(duì)的是的,不能抵扣,因?yàn)檫@個(gè)是以前年度的才做利潤分配未分配利潤
老師,那補(bǔ)繳2024年的個(gè)稅,做分錄進(jìn)未利潤分配里,是不是就不用再調(diào)整啦
補(bǔ)交的滯納金也進(jìn)未分配利潤里嗎?
對(duì)的是的,滯納金做營業(yè)外支出納稅調(diào)增