同學(xué)你好,就算以前不是0申報,那么,你換了電腦后,也可以 當作是新增加人員繼續(xù)申報的, 因為個稅軟件比較特殊,換了電腦原來得就沒有了,如果想找回,得到稅局去COPY
企業(yè)申報個人所得稅,換了一臺電腦重新安裝了扣繳軟件后打開夠沒有之前申報的個人信息了,這個怎樣把以前的申報的數(shù)據(jù)下載下來了?是需要重新錄入信息嗎?
老師你好,我們新公司,第一次報個稅只添加了個人信息,現(xiàn)在換電腦了,之前的數(shù)據(jù)找不到,現(xiàn)在直接添加信息就可以了吧,報稅信息找不到影響嗎?
老師,個稅系統(tǒng),如果換人換電腦登錄的話,以前的申報信息,就查看不了嗎?我才新到一家公司,之前公司都是找的兼職會計做的,而且兼職會計不坐班。公司電腦上沒有下載過個稅系統(tǒng)。如果后面我接手的話,我重新在公司電腦上下載個稅系統(tǒng),登錄進去后,就查看不了兼職會計以前申報的信息嗎?
老師,你好!個稅之前都是0申報,現(xiàn)在換電腦了,工資也有數(shù)據(jù),正常發(fā)放了。我可以重新增加人員信息,不備份之前數(shù)據(jù)嗎?謝謝!
老師,你好!公司之前是在代賬公司申報個稅的,人員信息只有法人一個,是0申報。我現(xiàn)在接過來用自己的電腦申報但是沒有法人的人員信息。這個要怎么弄
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
好的,那如果這期申報的人員和之前不一樣,之前的人員信息沒有改為非正常怎么辦呢
如果是這樣的話,就把以前的人先增加,然后。再把狀態(tài)改成離職