您好, 其他收入也是免稅的
小規(guī)模納稅人季度不超30萬免征增值稅,30萬包括免稅銷售額嗎?
小規(guī)模納稅人月度小于10萬小于季度30萬銷售額免征增值稅,這個(gè)銷售額里包含未開票收入嗎?
小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬內(nèi)免增值稅,30萬的額度包含未開票收入嗎?
小規(guī)模納稅人季度30萬內(nèi)免增值稅,30萬額度是指不含稅收入嗎?
小規(guī)模季度銷售額30萬免交增值稅,這個(gè)30萬包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入對不?
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
季度銷售額是包含哪些收入,如果用金蝶軟件查看銷售額看哪個(gè)科目
看主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入
就是看主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的合計(jì)嗎?不是分了專票,普票和無票收入嗎?那看哪里怎么知道季度銷售額小于30萬
專票和普票你是計(jì)入主營業(yè)收入了哦
那怎么知道開了多少專票開了多少普票,現(xiàn)在大部分都是電腦做賬也沒法看紙質(zhì)發(fā)票啊
電子稅務(wù)局上面去查,發(fā)票業(yè)務(wù)-全電發(fā)票查詢,可以分開查專和普