借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬(wàn),是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開(kāi)了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方,由于合同原因,對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來(lái)了,在9月5號(hào)又把8月份開(kāi)的12萬(wàn)元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開(kāi)具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開(kāi)具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師,去年的開(kāi)發(fā)票12萬(wàn)的收入,23年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題,23年1月份紅沖重新開(kāi)具了,那么在做22年算清繳的時(shí)候收入依然得是12萬(wàn)是吧,不管他今年有沒(méi)有紅沖是不是
你好,老師,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模,開(kāi)了票,5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開(kāi)出去的票,紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開(kāi)具的,當(dāng)月也不用開(kāi)票,相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票,請(qǐng)問(wèn)這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢
老師,公司5月份開(kāi)了一張5000塊的發(fā)票,今天對(duì)方企業(yè)說(shuō)是地址搞錯(cuò)了要沖紅重新開(kāi)具,5月份已經(jīng)確認(rèn)收入計(jì)算了銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在沖紅,會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝老師
老師好,去年12月份做了2023年度未開(kāi)票收入,申報(bào)了稅,今年5月給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票(金額包含去年未開(kāi)票收入和今年1-4月份收入),7月份又把5月份開(kāi)具的發(fā)票做了負(fù)數(shù)紅沖,目前也沒(méi)有重新開(kāi)具發(fā)票。紅沖的發(fā)票要怎么入賬,麻煩老師幫忙解答,謝謝。
老師你好!企業(yè)注銷,固定資產(chǎn)有圍墻門衛(wèi)要做固定資產(chǎn)做損失處理怎么記賬
一般制造業(yè)可以申請(qǐng)核定征收企業(yè)所得稅嗎?
匯算清繳各類社會(huì)基本保障性繳款是個(gè)人部分還是單位繳費(fèi)部分
出口報(bào)關(guān)單上是,項(xiàng)號(hào)就一項(xiàng), 內(nèi)容是;鐵塔1套。 但是對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨發(fā)票是2份, 而且是不同廠家開(kāi)進(jìn)來(lái)的。 分別是 鐵塔1套,金額9萬(wàn) 鐵塔1套,金額1.7萬(wàn)。 這樣影響出口退稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)統(tǒng)計(jì)辦是什么?全稱是什么,就是超過(guò)2000萬(wàn)的客戶要在統(tǒng)計(jì)辦登記
農(nóng)村專用合作社,如果一次性開(kāi)票百多萬(wàn),需要交哪些稅,農(nóng)村合作社賬務(wù)怎么處理
老師你好,2024年賬上的營(yíng)業(yè)外支出是200元,都是稅收滯納金,報(bào)匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)滯納金是300元,請(qǐng)問(wèn)在匯算清繳時(shí)稅收滯納金那里是填200元了還是寫300元了
老師建筑業(yè)原材料是否需要按照項(xiàng)目輔助核算,還是也不是一定需要
老師一般代開(kāi)發(fā)票需要收多少個(gè)點(diǎn)?
老師,企業(yè)沒(méi)有給員工繳工傷保險(xiǎn),企業(yè)承擔(dān)的所有賠償費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用算入管理費(fèi)用下面的什么二級(jí)科目?
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對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖的。
款項(xiàng)是今年5月已經(jīng)收到了,開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票金額是今年1-4月的收入和去年2023年度收入,現(xiàn)在負(fù)數(shù)紅沖是就只用沖今年的收入嗎,不沖去年 的收入,是吧
你好,你在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就已經(jīng)充了去年的收入
是的,7月份開(kāi)票的時(shí)候是沖了去年的收入,但是5月份開(kāi)具發(fā)票時(shí)候,賬上只確認(rèn)了今年的收入,7月份開(kāi)紅沖發(fā)票,賬上是只沖今年的收入嗎
你好,你今年5月份開(kāi)發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該紅沖去年的收入,然后再做你所有發(fā)票開(kāi)具的。
7月份的時(shí)候紅沖了你5月份的發(fā)票,你再紅沖收入就行。