你好,這個是填300的了。
所得稅匯算清繳 當(dāng)年度有稅收滯納金3283元。 請問在填寫一般企業(yè)成本支出明細表(A102010)中營業(yè)外支出明細項時: 是填寫在罰沒支出項目中還是其他項目中
老師,醫(yī)保沒有按時繳納產(chǎn)生的37.51元滯納金,我 23年做賬放到營業(yè)外支出了。現(xiàn)在所得稅匯算清繳,一般企業(yè)成本支出明細表里面,滯納金填到哪一行?屬于哪項支出???
請問老師,稅收滯納金計入營業(yè)外支出,在企稅匯算清繳時不能扣除是嗎?
23年繳了500元稅,24年2月做23年企業(yè)匯算清繳的時候,退了200元的稅費。 請問下,填寫23年的工商年報時,企業(yè)納稅總額是填500元?還是填寫300元?。?/p>
老師 請問23年企業(yè)所得稅匯算清繳有十幾塊的滯納金,在申報24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是不是要納稅調(diào)增這十幾塊滯納金?要納稅調(diào)增的話是填列在稅收滯納金那一欄是吧?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那會不會和營業(yè)外支出對比,最后跳風(fēng)險了
你好,這個是有可能的。