對的,是的,是這么做的,是這么理解的。
老師,請問一下跨年發(fā)票沖紅,一般納稅人的公司,去年12月收款20萬,開兩張10萬出去,現(xiàn)在退款8萬,也就是有一張發(fā)票部分沖紅沖掉8萬可以吧?還有就是部分沖了的話,我23年1月份怎么做分錄吖
老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表,但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報(bào)22年12月增值稅是按實(shí)際開票申報(bào),所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報(bào),現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來,我們公司報(bào)稅是不是有什么問題,這個問題應(yīng)該怎么解決
老師,我12月份開了發(fā)票,然后跨年一月給作廢了重開了,請問,我12月份的收入紅沖后,匯算清繳之前可以把他做到23年的收入里么?去年開具的不納稅可以么?
老師,我去年12月份開了發(fā)票收入12萬,因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來填寫,是12還是0,成本是15還是0.
老師,去年的開發(fā)票12萬的收入,23年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,23年1月份紅沖重新開具了,那么在做22年算清繳的時候收入依然得是12萬是吧,不管他今年有沒有紅沖是不是
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個座機(jī)號碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
如果因?yàn)槿ツ甑拈_錯票的收入,而暫估的成本,也得在今年取的發(fā)票成本才能沖銷暫估,不然,就得調(diào)整是不是?
是的,是的,是這么做的。
老師 職工2022年全年一次性獎金什么時候截止申報(bào) 今天才確定要給員工發(fā)放上年度的獎金,然后先給他申報(bào)一下
當(dāng)你已經(jīng)申報(bào)了一次了,你需要更正申報(bào)才可以。
我申報(bào)的是正常的工資薪金,不是年終獎,年終獎沒有申報(bào)過,我查了一下說年終獎發(fā)生了就可以申報(bào),應(yīng)該和工資薪金申報(bào)不沖突吧
意思是我一個月不論是工資薪金還是年終獎,只能申報(bào)一次。要不就兩個同時申報(bào)是么?
你好,你填寫了工資薪金之后,你不要提交申報(bào),你再去填寫全年一次獎金收入,然后他兩個一塊兒申報(bào)才行。
我年終獎怎么選擇單獨(dú)申報(bào),我看見他好像給我直接和工資薪金合并在一起了
可以合并,也可以翻開哪個交稅上按照哪個來。