您好!其實(shí)你不用那么復(fù)雜,紅字沖減之前錯誤的,然后按正確的重新做
請問預(yù)付賬款科目用錯了,本來是現(xiàn)金加油的,但是我們有和石化公司打公賬,掛預(yù)付款!后來加油的發(fā)票是現(xiàn)金付的被貸了預(yù)付款,已經(jīng)申報跨月了!做的時候借:主營業(yè)務(wù)成本—加油,貸:預(yù)付賬款 如果可以這個月調(diào)賬做:借:預(yù)付款(),貸:現(xiàn)金,可以不?
上月結(jié)轉(zhuǎn)成本記賬憑證寫的是 借:主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸:預(yù)付賬款100萬 后來發(fā)現(xiàn)錯了,應(yīng)該是: 借:主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸:預(yù)付賬款70萬 貸:應(yīng)付賬款30萬 這個月怎么做分錄調(diào)整啊
資產(chǎn)類科目應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收賬款貸方有余額調(diào)整科目對應(yīng)的科目是什么。 負(fù)債類預(yù)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付賬款借方有余額調(diào)整分錄對應(yīng)科目是什么
20年,一個成本的預(yù)付明細(xì)公司掛錯了,借:預(yù)付賬款~a 貸:銀行存款 借:主營成本 貸:預(yù)付賬款 21年發(fā)現(xiàn)預(yù)付公司應(yīng)該是b,現(xiàn)在,直接調(diào)整做 借:預(yù)付~b 貸:預(yù)付a 這樣對嗎
發(fā)現(xiàn)上年度會計科目入錯了,應(yīng)掛預(yù)付賬款,掛成了其他應(yīng)收款,要怎么調(diào)整?
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
工資計提和實(shí)際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權(quán)在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權(quán)益部分???麻煩老師給確定下
前面帶主營業(yè)務(wù)成本,不會有影響嗎?
這是以前年度的錯誤
你好!你更正后,也是成本,這個沒關(guān)系的。