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老師,我想問下,就是下面這個會計分錄,借:在建工程 貸:其他應(yīng)付款(貸方科目二級科目掛錯了。)我現(xiàn)在調(diào)賬,可不可以直接調(diào)成 借:其他應(yīng)付款(對的往來科目)貸:其他應(yīng)付款(錯的往來科目)

2021-08-24 08:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-24 08:40

對,沒問題,可以這么做。

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對,沒問題,可以這么做。
2021-08-24
你好;? ?你是想直接調(diào)整平衡 ; 但是這樣調(diào)整會涉及稅費(fèi)的; 你金額大嗎? ? 沒有余額金額大不?
2023-06-27
同學(xué)你好,先掛應(yīng)收應(yīng)付;然后再用應(yīng)收應(yīng)付與其他應(yīng)收應(yīng)付對沖;
2020-10-27
你好,想把其他應(yīng)付款-單位往來400,調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金 是對 第一筆,還是第二筆分錄的調(diào)整呢?
2023-02-24
你好,同學(xué),這樣的是可以的
2024-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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