可以參考這個的,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)都行。這個自己選擇不結(jié)轉(zhuǎn)的話,從開業(yè)到現(xiàn)在的余額一直會累計。
老師,應(yīng)交增值稅月末有余額嗎?比如當(dāng)期有10張進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證了8張,那么做賬時轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是用銷項(xiàng)減去8張的進(jìn)項(xiàng)得出。這樣的話在應(yīng)交增值稅的賬本上是不是就會有余額。
老師您好:公司是小規(guī)模,下個月要進(jìn)賬5000萬元,是不是要轉(zhuǎn)為一般納稅人啊 什么時候轉(zhuǎn)為?另外如果入賬當(dāng)月確認(rèn)收入就要繳納銷項(xiàng)稅嗎?因?yàn)闀簳r沒有進(jìn)項(xiàng),那比如下個月確認(rèn)收入5000,但是當(dāng)月沒有成本,得等兩個月,這樣當(dāng)月就沒有進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月怎么做賬,收到進(jìn)項(xiàng)票怎么做
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 問題1:如果進(jìn)項(xiàng)多,有留抵的進(jìn)項(xiàng)還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)兩個明細(xì)嗎,如果其他增值稅三級科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題3:問什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
你好,就想知道進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的明細(xì)賬什么樣?如進(jìn)項(xiàng)10萬,銷項(xiàng)15萬,月末這兩明細(xì)賬什么樣?進(jìn)項(xiàng)10萬,銷項(xiàng)8萬,月末這兩明細(xì)賬什么樣?有說現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn),那如果1月-12月每月都有進(jìn)項(xiàng)10萬年底進(jìn)項(xiàng)稅賬上就有120萬,這120萬結(jié)轉(zhuǎn)下年一直在賬上?還是怎樣?
請郭老師回答。你好,就想知道進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的明細(xì)賬什么樣?如進(jìn)項(xiàng)10萬,銷項(xiàng)15萬,月末這兩明細(xì)賬什么樣?進(jìn)項(xiàng)10萬,銷項(xiàng)8萬,月末這兩明細(xì)賬什么樣?有說現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn),那如果1月-12月每月都有進(jìn)項(xiàng)10萬年底進(jìn)項(xiàng)稅賬上就有120萬,這120萬結(jié)轉(zhuǎn)下年一直在賬上?還是怎樣?
老師,您好。請問公司名稱用省級名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊資金有限嗎,后期變更或是注銷會有什么問題嗎?
老師 有家公司的股東注冊公司的時候用的他的中華人民共和國外國人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報的的時候 它是跳出來外國投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u給個人,不能開專用發(fā)票,都是開普票,這沒問題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬,記什么科目
沒有到年末就需要分紅,未分配利潤是負(fù)數(shù),本年利潤是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬5年的房租,全部計入費(fèi)用了,沒有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒有跟我要導(dǎo)電子口岸的報關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報的呢
一般納稅人進(jìn)口貨物銷售給個人,怎么交增值稅的
請問老師,開跨市的發(fā)票的時候,合同編碼怎么生成呀?沒有預(yù)繳
提問 老師 固定資產(chǎn)年初42萬 折舊0 期末固定資產(chǎn)35萬元 折舊16萬多 請問企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊的 資產(chǎn)原值填寫多少