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老師,應(yīng)交增值稅月末有余額嗎?比如當(dāng)期有10張進(jìn)項稅,認(rèn)證了8張,那么做賬時轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是用銷項減去8張的進(jìn)項得出。這樣的話在應(yīng)交增值稅的賬本上是不是就會有余額。

2022-10-12 23:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 23:18

同學(xué)你好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅期末余額只能小于或等于0,不會大于0,因為大于0時就要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。

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快賬用戶8569 追問 2022-10-12 23:33

老師,就是,假如銷項比進(jìn)項大,根據(jù)稅負(fù)率只需要認(rèn)證8張即可。那么在報稅時就按照8張的認(rèn)證進(jìn)項進(jìn)行抵扣,這樣的話交的稅與賬本上就不相符了嗎?因為賬本上是按照10張進(jìn)項記錄的。交稅按照銷項減去8張進(jìn)項計算,而賬本的余額是銷項減去10張的進(jìn)項,這樣的話,是不是應(yīng)交稅費就會有個借方余額

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齊紅老師 解答 2022-10-13 00:03

你好 未認(rèn)證的計入應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額,不影響應(yīng)交增值稅。不回形成負(fù)數(shù)。

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同學(xué)你好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅期末余額只能小于或等于0,不會大于0,因為大于0時就要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2022-10-12
你好,未交增值稅是借方余額2萬,表示有留底。
2023-11-30
您好,第一這個是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,看您的做賬習(xí)慣,第二沒認(rèn)證 只計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額 認(rèn)證了 下轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額呢
2021-04-01
您好,是的,認(rèn)證的分錄是對的,銷項稅額為啥要轉(zhuǎn)出啊?
2022-05-05
正常情況下科目余額情況 在沒有留抵稅額,且增值稅核算規(guī)范的情況下,“應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅” 下的 “進(jìn)項稅額”“銷項稅額”“轉(zhuǎn)出未交增值稅” 等專欄,在年末應(yīng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后這些專欄一般無余額?!斑M(jìn)項稅額” 專欄記錄企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的增值稅額;“銷項稅額” 專欄記錄企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額;“轉(zhuǎn)出未交增值稅” 專欄用于核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)繳未繳的增值稅。年末時,應(yīng)將這些專欄的余額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,再將 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 的余額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅” ,從而使這些專欄年末無余額。 當(dāng)前情況的處理方式 由于之前會計處理后這些科目有余額,且滿足 “銷項 - 進(jìn)項 = 轉(zhuǎn)出未交增值稅” ,說明前期增值稅的計算本身是正確的,只是未做年末結(jié)轉(zhuǎn)處理。你可以在年末進(jìn)行如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅
2025-02-24
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