計提分紅款時,應(yīng)編制會計分錄,具體為:借記“利潤分配—分配現(xiàn)金股利”科目,貸記“應(yīng)付股利”或“應(yīng)付利潤”科目。 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付分紅款時,應(yīng)編制會計分錄,具體為:借記“利潤分配—未分配利潤”科目,貸記“利潤分配—分配現(xiàn)金股利”科目。 實(shí)際支付分紅款時,應(yīng)編制會計分錄,具體為:借記“應(yīng)付股利”或“應(yīng)付利潤”科目,貸記“銀行存款”科目。 若涉及代扣代繳個人所得稅,還應(yīng)編制會計分錄,具體為:借記“應(yīng)付股利”或“應(yīng)付利潤”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳個人所得稅”科目;同時,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳個人所得稅”科目,貸記“銀行存款”科目。
為什么2019年未分配利潤是負(fù)數(shù)2020—2021年未分配利潤是正數(shù)
我的利潤總額是負(fù)數(shù)1萬。我本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),就是借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸:本年利潤 1萬,為什么我的利潤分配—未分配利潤期末數(shù)是貸方負(fù)數(shù)的
老師,你好,去年年末利潤分配是虧損,會計分錄是借:利潤分配-未分配利潤(正數(shù)),貸:本年利潤(正數(shù)),總賬上面借方,余額應(yīng)該用正數(shù)還是負(fù)數(shù)表示呢
老師,年末如果公司利潤是負(fù)數(shù),那么是否需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤上?
老師 本年利潤是負(fù)數(shù) 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益么 本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項(xiàng)目需要記到成本里邊
工商年報是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報時,電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
我們是給股東,兩個企業(yè)分紅,這個金額不用去減之前的虧損嗎?
同學(xué),你好 分紅的金額是你們企業(yè)自己約定的
結(jié)轉(zhuǎn)的這一步是自己結(jié)轉(zhuǎn),還是手工
同學(xué)你好 一般是手工
那我做計提的時候,這個金額,需要減掉虧損嗎?
同學(xué),你好 不需要的
那我之前的虧損隨著結(jié)轉(zhuǎn)就直接把這個虧損減了,是不是
同學(xué),你好 你虧損一直在賬上的
這個分紅和之前的虧損沒關(guān)系嗎,不是彌補(bǔ)了再去分
同學(xué),你好 分紅的金額,是股東協(xié)商的,不能超過公司利潤就行