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Q

沒有到年末就需要分紅,未分配利潤是負(fù)數(shù),本年利潤是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?

2025-05-23 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-23 18:35

計提分紅款時,應(yīng)編制會計分錄,具體為:借記“利潤分配—分配現(xiàn)金股利”科目,貸記“應(yīng)付股利”或“應(yīng)付利潤”科目。 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付分紅款時,應(yīng)編制會計分錄,具體為:借記“利潤分配—未分配利潤”科目,貸記“利潤分配—分配現(xiàn)金股利”科目。 實(shí)際支付分紅款時,應(yīng)編制會計分錄,具體為:借記“應(yīng)付股利”或“應(yīng)付利潤”科目,貸記“銀行存款”科目。 若涉及代扣代繳個人所得稅,還應(yīng)編制會計分錄,具體為:借記“應(yīng)付股利”或“應(yīng)付利潤”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳個人所得稅”科目;同時,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳個人所得稅”科目,貸記“銀行存款”科目。

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快賬用戶9878 追問 2025-05-23 18:37

我們是給股東,兩個企業(yè)分紅,這個金額不用去減之前的虧損嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 18:39

同學(xué),你好 分紅的金額是你們企業(yè)自己約定的

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快賬用戶9878 追問 2025-05-23 18:41

結(jié)轉(zhuǎn)的這一步是自己結(jié)轉(zhuǎn),還是手工

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齊紅老師 解答 2025-05-23 18:41

同學(xué)你好 一般是手工

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快賬用戶9878 追問 2025-05-23 20:13

那我做計提的時候,這個金額,需要減掉虧損嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 20:18

同學(xué),你好 不需要的

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快賬用戶9878 追問 2025-05-23 20:24

那我之前的虧損隨著結(jié)轉(zhuǎn)就直接把這個虧損減了,是不是

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齊紅老師 解答 2025-05-23 20:30

同學(xué),你好 你虧損一直在賬上的

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快賬用戶9878 追問 2025-05-23 21:05

這個分紅和之前的虧損沒關(guān)系嗎,不是彌補(bǔ)了再去分

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齊紅老師 解答 2025-05-23 22:27

同學(xué),你好 分紅的金額,是股東協(xié)商的,不能超過公司利潤就行

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您好 總賬上面借方,余額應(yīng)該用正數(shù)表示
2022-03-11
你好? ? ? ? 你們本年盈利就需要交納企業(yè)所得稅的??
2020-11-17
借:利潤分配 -未分配利潤 貸:本年利潤
2023-01-03
你好,利潤分配未分配利潤的余額是在貸方的,如果在借方的用貸方負(fù)數(shù)表示。
2022-01-06
借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 利潤負(fù)數(shù)就是相反的分錄
2024-12-03
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