你好,是你們單位開了紅字確認單吧?
請問老師,這個產品是我司銷售給客戶的,但是客戶產線上沒用完,把多余產品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對于我司就是購進產品了,購買自產的產品,我們應該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購進商品處理:借:庫存商品 進項稅金 貸:應收賬款 就只做這一個分錄就可以了?不涉及別的分錄?
老師,我想咨詢一個問題,我們公司銷售給客戶一批產品,客戶按照正常售價給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務處理及會計分錄
請問老師,我們公司經營范圍是汽車零部件生產加工制造,去年接了一個項目,我們的上家讓我們公司購買模具,他們那邊出65%的模具款,余下35%分攤到產品當中,現(xiàn)在的問題是我們開具了模具銷售發(fā)票到上家那邊,我們公司這邊應該怎樣做賬呢,之前買進來的時候做的固定資產折舊,現(xiàn)在本月開了銷售模具的發(fā)票,但是成本應該怎么結轉呢?
我公司是做車位代銷的,最開始從房產商那邊把所有的車位買過來,并收到他們給我們開具的發(fā)票,平時銷售車位時,已將所有發(fā)票認證了,現(xiàn)在因為業(yè)務不達標,需要把未售出的車位退還給房產商,房產商說不能開銷售發(fā)票給他們,需要開紅字發(fā)票,請問要怎么操作呢,他們最開始開給我們的票,一張上是個車位可能才賣了兩個,這種紅字票要怎么開
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?我現(xiàn)在確認收入,肯定不能把聯(lián)營的收入也算我們的把?現(xiàn)在咋處理呢?聯(lián)營商給我們開商品發(fā)票?
對公賬戶一次可以提多少現(xiàn)金?
老師有沒有正規(guī)出庫單
我們每個月都是正常申報納稅,也沒規(guī)避什么稅,為啥還有稅務稽查
老師,預收款確認收入嗎
老師好,環(huán)衛(wèi)公司,除了工人工資做到了管理費用里了,其他的支出做到工程施工還是主營業(yè)務成本里了
老師,數(shù)電用戶的認證結果清單,是在新電子稅務局打印的,稅控用戶是在哪打???
我的套餐怎么升級,才能學稅務師的課程?
小規(guī)模納稅人季度30萬免稅,如果一月3萬,2月18萬,3月1萬,合計季度22萬,這種季度合計小于30萬,但其中有個月度超過了10萬,可享受這個免稅政策嗎
老師,營業(yè)收入應該怎么設置二級科目
你好我們是商貿公司,成本過高稅務,稅務局讓我們寫說明,請問有模板嗎
然后銷售方那邊給你開的紅字發(fā)票。
對的是我們單位開紅字確認單
借銀行存款貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項轉出,然后之前這個庫存商品結轉了成本嗎?
是的結轉了成本
你在做一個借庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù)的