您好,紅字發(fā)票不是我們開的,是房產(chǎn)商開的,收到他們開的紅字發(fā)票,我們?cè)侔窗l(fā)票做分錄,申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健罚克麄冮_的那個(gè)票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇弧N覐臅?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開的那個(gè)票是過戶開的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開票人員把目錄輸入錯(cuò)誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開給他,他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個(gè)平衡,但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做,他說這個(gè)特別麻煩,說到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開了對(duì)沖,然后就沒有任何問題,但是我的會(huì)計(jì)說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個(gè)說的是正確的?
網(wǎng)約車銷售服務(wù)公司,司機(jī)付全款給公司買網(wǎng)約車,公司收到全款從上家采購車,上家開汽車銷售統(tǒng)一發(fā)票開給公司,因?yàn)榫W(wǎng)約車要上公司戶才能辦營(yíng)運(yùn)證,司機(jī)就是沖著這證才愿意花高于市場(chǎng)價(jià)幾萬從公司買車。車交給司機(jī)后,我們承諾半年下證,司機(jī)的經(jīng)營(yíng)收支都不過公司。除了要過戶或者要出保險(xiǎn)其他都不會(huì)存在找公司。 像這種模式,公司收到司機(jī)全款買來的車,應(yīng)該掛固定資產(chǎn)還是商品,還是不走賬?因?yàn)槠囦N售統(tǒng)一發(fā)票要開給公司,所以有這個(gè)疑問
我公司是做車位代銷的,最開始從房產(chǎn)商那邊把所有的車位買過來,并收到他們給我們開具的發(fā)票,平時(shí)銷售車位時(shí),已將所有發(fā)票認(rèn)證了,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)不達(dá)標(biāo),需要把未售出的車位退還給房產(chǎn)商,房產(chǎn)商說不能開銷售發(fā)票給他們,需要開紅字發(fā)票,請(qǐng)問要怎么操作呢,他們最開始開給我們的票,一張上是個(gè)車位可能才賣了兩個(gè),這種紅字票要怎么開
老師你好 請(qǐng)問中級(jí)會(huì)計(jì)證和初級(jí)會(huì)計(jì)證是不是可以領(lǐng)補(bǔ)貼呢,廣東省的
公司有人民幣帳戶,有港幣帳戶(1000元港幣),小規(guī)模公司,現(xiàn)在要報(bào)季度財(cái)報(bào),是不是港幣余額要折算成人民幣 帳務(wù)處理: 借:人民幣帳戶 922.45 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -77.55 貸:港幣帳戶 1000 10月初還要轉(zhuǎn)回人港幣金額嗎?港幣帳戶不用做結(jié)匯吧
出差目的地伙食費(fèi)補(bǔ)助是120元/人/天,如果出差人員向當(dāng)?shù)乩U納了100元,那么: 1、單位可以給出差人員多少伙食補(bǔ)助? 2、向當(dāng)?shù)乩U納的100元是需要對(duì)方開票還是支付截圖即可?
老師請(qǐng)問一下這個(gè)附報(bào)事項(xiàng)是要怎么填寫呢?
老師建筑企業(yè),沒有按照完工百分比進(jìn)項(xiàng)收入的確認(rèn),一直都是按照開票確認(rèn)收入的,四年前的一個(gè)項(xiàng)目,之前甲方一直不給結(jié)算,所以一直沒開票也就沒有確認(rèn)收入,當(dāng)時(shí)這個(gè)項(xiàng)目分了兩個(gè)小項(xiàng)目,用老板的兩個(gè)單位中標(biāo)的,當(dāng)時(shí)他們把成本都開在了一個(gè)公司,導(dǎo)致現(xiàn)在這個(gè)公司一點(diǎn)成本都沒有的,今年因?yàn)檫M(jìn)行了起訴,所以甲方把剩余的所有款項(xiàng)都給支付完了,導(dǎo)致收入特別大,現(xiàn)在是不是不用管其他的,比如稅負(fù)率什么的,因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)在沒法保證了,直接繳納企業(yè)所得稅就可以了
個(gè)體戶查賬征收沒有備案制度需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表么?
做勞務(wù)派遣,關(guān)于差額納稅征收,增值稅要符合那些條件
老師,你好,員工8月入職,9月購買9月社保,9月發(fā)放8月工資,那在10月申報(bào)9月個(gè)稅時(shí)9月交的社保要加里嗎
利潤(rùn)增長(zhǎng)率怎么算?本年-16558669.81,上年-3363876.07
老師,你好股東注冊(cè)資金85萬,已經(jīng)實(shí)繳到位了,但是籌備期公司裝修還沒有完成,后面她以借方名義轉(zhuǎn)入,可以不?
我這邊已經(jīng)認(rèn)證了,必須要我這邊先開紅字信息表給他們、他們才能開紅字發(fā)票
您好,是的,紅字信息表是我們開的, ?購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。?