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老師,我申報了一個技術合同的金額1000元,印花稅申報表顯示應交稅費0.15元,我提交社申報后,怎么沒有提示我去扣費呢?電子稅務局系統(tǒng)查詢未繳費的也沒有數(shù)據(jù),

2025-10-21 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-21 16:12

沒有扣費做賬就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶1279 追問 2025-10-21 16:13

是什么呢?我要完稅證明,好像沒有完稅證明出來

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齊紅老師 解答 2025-10-21 16:17

你申報了免交稅,計提的印花稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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沒有扣費做賬就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2025-10-21
同學你好 這個的話就是系統(tǒng)延遲
2020-10-19
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據(jù)、稅率等申報信息,確保數(shù)據(jù)準確無誤,避免因錯誤申報導致稅額計算問題。 確認實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進行更正,將其申報明細與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數(shù)據(jù)準確,且不包含實收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據(jù)等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務機關申請退稅或抵稅。準備好相關的申報資料、完稅憑證等,按照稅務機關的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務機關審核處理。 咨詢稅務機關 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥蠛吞幚砹鞒檀嬖谝蓡?,及時聯(lián)系主管稅務機關的辦稅服務廳或稅收管理員。向他們詳細說明具體情況,提供相關的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務機關的指導和幫助,按照稅務機關的建議進行處理。
2025-01-07
您好。沒有了的,沒有發(fā)生納稅義務,就不涉及到了的。
2023-06-26
你好,需要咨詢億企惠軟件的客服是什么原因,可能是系統(tǒng)數(shù)據(jù)還沒傳輸過去,
2023-01-14
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