聯(lián)營商給你們開發(fā)票的你們就要做購進的庫存商品 賣出去就要做收入哦
老師:我們公司控股了其他超市門店,這些門店就叫直營店,然后這些直營門店的收入進這個控股公司,控股公司在把這些收入轉(zhuǎn)回各個門店,然后控股公司申報收入,各門店就把貨款支付給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票給個門店。這樣我們門店需要繳這個增值稅嗎?,我們到時候合并報表是不是門店轉(zhuǎn)出的貨款,供應(yīng)商開的發(fā)票也可以算在我們控股公司,能不能算,我就問這個問題,就是供應(yīng)商開給門店的發(fā)票我們控股公司可以做成本嗎?
老師,我想問一個問題,我們是個體工商戶,然后現(xiàn)在我是做內(nèi)賬的,我們不涉及對外也不報稅,就是我們是批發(fā)的就是做這些凍品批發(fā)還有各種的凍品吃的,但是每天有這種情況,就是比如說這個客戶欠了13095,他付了13000,這個95算利潤,但是我的分錄怎么做?還有之前賣的貨比如說是1000塊錢,他今天退貨了,前臺的銷售人員,把今天收的現(xiàn)金退給他1000塊錢,貨也到了倉庫,那么我的分錄怎么做?就是這兩個情況
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?我現(xiàn)在確認收入,肯定不能把聯(lián)營的收入也算我們的把?現(xiàn)在咋處理呢?
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?我現(xiàn)在確認收入,肯定不能把聯(lián)營的收入也算我們的把?現(xiàn)在咋處理呢?
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?我現(xiàn)在確認收入,肯定不能把聯(lián)營的收入也算我們的把?現(xiàn)在咋處理呢?聯(lián)營商給我們開商品發(fā)票?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
他這個收入是不是跟我們自己的混在一起確認收入
是的 因為他們給你開商品的發(fā)票了 就算你們購進的哦
那為啥還要分開呢?直接把我們自己的購銷跟聯(lián)營的放一起,合一個數(shù)確認收入不行了嗎?
可以分開也可以坐一起 都可以的 看你們自己選擇
那給聯(lián)營商的結(jié)款呢?
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
老師,那銀行那個微信支付寶的錢,最后一天的金額,到5.1號進賬了,咋做分錄,t+1的
掛借其他貨幣資金 貸收入科目 然后 借銀行 貸其他貨幣資金
還有別的辦法嗎
沒有其他辦法了哦
我們財務(wù)經(jīng)理怎么用的預(yù)收賬款呢?
可以的 之前用的什么往來科目現(xiàn)在就用同一個往來科目就可以
這個跟預(yù)收賬款有啥關(guān)系呢?
沒有關(guān)系 可能之前就用了這科目
完全暈了,理解不了
同一個單位或者個人只能用一個往來科目 之前可能發(fā)生過業(yè)務(wù)用了預(yù)收賬款 所以后面都得用預(yù)收賬款
這個是用其他貨幣資金啊跟預(yù)收賬款有啥關(guān)系呢
你收到客戶的錢是其他貨幣資金哦 你要付給聯(lián)營商的還沒付做 借庫存商品 貸預(yù)收賬款 付款的時候 借預(yù)收賬款 貸銀行存款