你好!這個要看情況,一般的5%左右整體稅負 但是這是有票的情況下
建筑行業(yè),有掛靠和被掛靠的單位,具體開票金額和需要抵扣多少稅,需要繳納多少增值稅和所得稅,這個怎么算?怎么做納稅籌劃?
建筑行業(yè)掛靠,到了工程款,請問需要給被掛靠方提供多少成本票嗎?
掛靠建筑公司承包工地需要提供增值稅專用發(fā)票如何開?稅率是多少?
建筑行業(yè)如何用增值稅稅負2個點,倒算需要開多少成本票
你好老師,我們是建筑企業(yè)掛靠方,我們的工程量是500萬,被掛靠方收我們的管理費3%,增值稅稅負率按2%,企業(yè)所得稅稅負率按1.5%,那我們應該給他們提供多少成本票呢?該如何計算呢?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報退稅的報關單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務局或電子口岸,怎么查詢哪些報關單已經(jīng)申請過退稅,哪些報關單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報經(jīng)營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報送并沒有報送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風險么
現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅率是多少
你好!小微企業(yè)5%,一般企業(yè)25%
現(xiàn)在企業(yè)所得稅有2.5沒有
你好!一般企業(yè)可能有。小微沒有這么高
小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率現(xiàn)在是5%嗎,以前是2.5
你好!是的?,F(xiàn)在都是5%了
老師,我想問下,比如我們有個分包單位,直接跟我們的被掛靠單位簽了合同,實際分包單位又跟我們掛靠單位簽合同,我們給分包單位開材料票13個點,分包單位又跟被掛靠單位開票9個點,,被掛靠單位給分包方打了款,分包方又打給我們(扣除管理費、稅費這些),這樣的話我們豈不是多開了4個點
你好!單純從數(shù)字上來說是這樣
A公司(被掛靠單位),B公司(分包單位),C公司(掛靠單位),公司之間的關系: A公司跟B公司簽了合同安裝合同,C公司因為沒有資質(zhì),需要找B公司掛靠,所以又與B公司簽了合同(購銷合同與勞務合同),C公司需要給B公司管理費和其他成本票,我想問下我們C公司要提供多少成本票才能有利潤,這個利潤點又是怎么來的
C公司還要給B公司開13個點材料票,但是B公司給A公司要提供9個點安裝費發(fā)票,然后A公司根據(jù)發(fā)票給B公司付款,B公司扣除管理費(稅費等)剩下的工程款再轉(zhuǎn)給我們,老師,我想問下,這種方式,我們開13個點票,他開9個點票給A公司對于我們來說有影響沒得
你好!C公司的利潤,是看實際有多少收入,然后減去成本費用得來的 而這個票,只是成本費用中的一項支出而已。 要有具體數(shù)據(jù)才行。比如工程100塊,成本費用(不算票的時候)是80 那么20塊以內(nèi),都有利潤