您好 借 銀行存款 3500 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 -3500 借 研發(fā)支出 -2000 借 營(yíng)業(yè)外支出 -1500 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 3500 現(xiàn)在可以這樣寫(xiě)分錄哈
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司在2022月收到稅局退回多交的稅費(fèi),當(dāng)時(shí)分錄: 借:銀行存款1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅1500 由于公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),現(xiàn)在賬目應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額為1500元,請(qǐng)問(wèn),2023年的賬現(xiàn)在如何做分錄讓這科目余額為0??呢?謝謝
老師,2023年8月有一筆分錄寫(xiě)錯(cuò)了,我寫(xiě)是借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅1634.16 貸:銀行存款1634.16,正確的是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅1634.16 貸:銀行存款1634.16元,老師,23年8月的憑證,怎么改
老師好,因前年錯(cuò)報(bào)的兩筆非居民勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅在今年退回個(gè)稅賬上3500元,原一筆分錄是是借 研發(fā)支出-2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅2000 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅2000 貸銀行存款2000,另一筆分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1500 貸銀行存款1500 借營(yíng)業(yè)外支出 1500 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 1500,今年收到的退個(gè)稅款如何做分錄,多謝
請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)老師回復(fù) 7月工資先發(fā)后申報(bào),結(jié)果個(gè)稅是公司出的,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做分錄,財(cái)務(wù)在9月做了一筆個(gè)稅(7月個(gè)稅4603.19)分錄 借銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行存款 還是做其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行存款 匯算清繳應(yīng)該怎么處理
董老師 在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
之前研發(fā)支出在月末還要結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借管理費(fèi)用,貸研發(fā)支出 這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么處理
借 管理費(fèi)用-2000 貸 研發(fā)支出 -2000
前年的個(gè)稅款,今年5月31日退回的,匯算清繳要改哪些報(bào)表嗎
您按照我這樣寫(xiě)分錄 就在24年的賬里面了 不需要去改表格了?
匯算清繳的數(shù)據(jù)不用調(diào)整了對(duì)嗎
匯算清繳的數(shù)據(jù)不用調(diào)整了對(duì)的
全程都不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目對(duì)嗎
金額不大 可以不要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 直接計(jì)入當(dāng)期
4月份還退回類(lèi)似個(gè)稅款一筆,三筆合計(jì)不到1萬(wàn)元,都可以按您上面的處理,對(duì)嗎
是的 也可以這樣處理的哈
太感謝了
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!