你好; 你調(diào)整一筆; 調(diào)整某憑證號(hào)(摘要這樣寫(xiě)) ;分錄做:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?
老師,麻煩問(wèn)一下。匯算清繳,銀行收到退的所得稅。我分錄寫(xiě)借:銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整。這樣是正確的嗎
老師,收到退回所得稅 分錄所得費(fèi)費(fèi)用在貸方是正數(shù)還是負(fù)數(shù) 當(dāng)年計(jì)提: 借:所得稅費(fèi)用 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10 交稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10 貸:銀行存款 10 收到退回所得稅 3 元 分錄怎么寫(xiě) 借:銀行存款 3 貸:所得費(fèi)費(fèi)用 -3 (是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
(1)A企業(yè)2022年11月6日交納10月份增值稅550000元。(2)B企業(yè)2022年11月8日交納10月份消費(fèi)稅320000元。(3)C企業(yè)2022年10月14日交納第三季度企業(yè)所得稅120000元。(4)C企業(yè)2022年11月14日交納10月份個(gè)人所得稅15000元。以上稅款各企業(yè)均以銀行存款交納。下列賬務(wù)處理正確的是()A.借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸:銀行存款550000550000B.借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅貸:銀行存款320000320000C.借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅貸:銀行存款120000120000D.借:應(yīng)交稅費(fèi)一代扣代繳個(gè)人所得稅15000貸:銀行存款15000
老師,交企業(yè)所得稅的分錄, 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅10 貸,銀行存款10 如果匯算清繳退回企業(yè)所得稅的的分錄 借,銀行存款5 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅5 還是, 借,銀行存款5 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅-5 老師退回的哪一個(gè)分錄正確
老師,2023年8月有一筆分錄寫(xiě)錯(cuò)了,我寫(xiě)是借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅1634.16 貸:銀行存款1634.16,正確的是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅1634.16 貸:銀行存款1634.16元,老師,23年8月的憑證,怎么改
和a單位簽的合同,由b單位收款和開(kāi)票,a單位開(kāi)具授權(quán)書(shū)是不是可以視為是a單位開(kāi)的票和款
老師,住房租金(年租金185000元)找稅務(wù)代開(kāi)時(shí)涉及到哪些稅種,稅率分別是多少呢?
公司公戶發(fā)放了工資,個(gè)稅上未申報(bào),這個(gè)完了匯算清繳是不是要調(diào)增?
老師,稅控用戶,開(kāi)的是紙質(zhì)發(fā)票,數(shù)電用戶,開(kāi)的是數(shù)電發(fā)票嗎?
某集成電路企業(yè)2024年初決議全年投入2000萬(wàn)元進(jìn)行2個(gè)項(xiàng)目研發(fā),分別為R001和R002。其中R001由企業(yè)自主研發(fā),當(dāng)年研發(fā)項(xiàng)目尚未完成,發(fā)生的1400萬(wàn)元費(fèi)用化支出;R002委托境外非關(guān)聯(lián)方丙企業(yè)研發(fā),簽訂技術(shù)委托開(kāi)發(fā)合同,支付600萬(wàn)元,當(dāng)年9月研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)完工,符合資本化的條件,攤銷年限為10年,當(dāng)年會(huì)計(jì)攤銷的金額為20萬(wàn)元。則該企業(yè)當(dāng)年可在企業(yè)所得稅前加計(jì)扣除的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用支出為()萬(wàn)元。
請(qǐng)問(wèn)老師,A公司建廠房花費(fèi)800萬(wàn)元,是老板個(gè)人賬戶支付的,建成后轉(zhuǎn)為公司固定資產(chǎn),這800萬(wàn)元用什么方式轉(zhuǎn)移到公司賬戶?然后用公司賬戶花錢(qián)建廠房
公司中會(huì)計(jì)漏報(bào)印花稅,造成滯納金,財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總簽有權(quán)讓會(huì)計(jì)自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報(bào)后總經(jīng)理同意?
新注冊(cè)的公司做稅務(wù)登記 中的投資有效期起止,要怎么填寫(xiě),老是不對(duì)
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,就是比如兩個(gè)品一共銷售10元,買(mǎi)一個(gè)贈(zèng)送另一個(gè)。那我錄一個(gè)9.9一個(gè)0.1為什么領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不可以,說(shuō)要把每個(gè)品的價(jià)分開(kāi)計(jì)算各是多少錢(qián)。說(shuō)影響毛利。整體毛利不是沒(méi)變化嘛,收入和成本都是固定的。那不只是影響單品毛利嘛。那要是算這單整體毛利是不是不影響呀。
老師下午好,勞務(wù)分包合同上只體現(xiàn)帶機(jī)勞務(wù)工程量,現(xiàn)在乙方開(kāi)成本進(jìn)項(xiàng)來(lái)可以開(kāi)設(shè)備租賃嗎,因?yàn)閯趧?wù)分包不能再分包嘛,按人工材料設(shè)備開(kāi)進(jìn)項(xiàng)來(lái)如何在合同中提現(xiàn)老師?