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請(qǐng)問(wèn) 5月匯算清繳時(shí),截止上一年度未放到發(fā)票的暫估是否需要全部沖回,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:未分配利潤(rùn)

2024-07-14 20:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-14 20:00

您好,是的,不沖回我們的往來(lái)科目,應(yīng)付賬款也 是不平的

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您好,是的,不沖回我們的往來(lái)科目,應(yīng)付賬款也 是不平的
2024-07-14
咱們是暫估的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤嗎?還是因?yàn)闆](méi)有回來(lái)發(fā)票?
2023-10-17
你的會(huì)計(jì)分錄有誤,正確的分錄應(yīng)該是: 23 年暫估時(shí): 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5 24 年收到發(fā)票時(shí): 首先沖回暫估: 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 -5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5 然后根據(jù)發(fā)票金額入賬: 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果是一般納稅人并取得專票) 貸:應(yīng)付賬款等科目 6 在匯算清繳時(shí),不需要進(jìn)行調(diào)減。因?yàn)?23 年暫估的費(fèi)用 5 已經(jīng)在當(dāng)年進(jìn)行了列支,24 年收到發(fā)票后是按照實(shí)際金額 6 入賬的,不存在多列支的情況。
2024-07-03
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬(wàn)發(fā)票 第一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫(xiě)了啊
2024-07-12
同學(xué),你好 沒(méi)有發(fā)票的 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整
2025-03-23
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