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去年暫估成本53萬,咱們票收不回來了,需要沖紅這53萬,是否是一下分錄 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸未分配利潤 負債表未分配利潤增加,本年利潤表無變化,也無需補繳去年暫估這部分所得稅是嗎

2024-05-28 12:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-28 12:58

你好,匯算清繳的時候需要納稅調增53萬,調增之后沒有盈利的不需要交稅。

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:01

是否也可以今年成本沖紅暫估沖紅,但目前沖紅后成本為負數(shù)了,想用管理費抵扣下本年利潤呢

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:04

你在今年紅沖可以的,但是你去年沒有發(fā)票的,這個需要納稅調增的。即使你不賬上今年不紅沖,用利潤分配也得調增。

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:08

就是成本不能體現(xiàn)負數(shù),只能做以前年度調整,如果比如如果有去年的費用未錄入這個如何做才能抵扣去年的利潤呢,有部分補償金未申報還有部分發(fā)票沒入賬

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:10

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:19

那是否我需要修改去年憑證,然后把發(fā)票補錄,如果今年入補償金和發(fā)票的話,那不就是今年的費用了

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:21

不需要修改的,直接做到今年就行,如果你修改去年的話,你先報給稅務局的財務報表和所得稅預繳申報表也得修改了

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:36

那我那暫估如數(shù)調增去年利潤的話,相關費用做到今年那去年不就多繳稅了,還是說我今年沖減成本,成本調后為負數(shù),別的費用再做到今年呢

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:39

你好,那你用利潤分配或者是以前年度損益調整不就不影響今年的了?

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:41

哦哦 意思是用以前年度損益調整,然后去年的費用之類的今年正常做,去年納稅表也不用修改對吧

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:42

借應付賬款,貸以前年度損益調整,這個是宏沖暫估匯算清繳納稅調增,不影響今年的利潤,影響的是去年的利潤。去年匯算清繳里面納稅調整,去年的財務報表也不用修改,今年的利潤表里面也不影響著他。

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:53

匯算表如果納稅調增的話,那我去年的費用做到今年如何抵扣這部分利潤呢,就是去年的這部分費用如何也調整在匯算表里呢

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:57

你好,去年的費用是什么意思?你有一部分發(fā)票到了去年沒有做,今年還是怎么了?

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 13:58

有一部分發(fā)票去年沒入,其實就是想吧這部分暫估沖掉,然后用這部分發(fā)票抵扣一些的意思。。

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齊紅老師 解答 2024-05-28 14:18

借利潤分配未分配利潤 貸應付賬款 調減

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快賬用戶5510 追問 2024-05-28 14:22

差額部分調增匯總表是嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-28 14:23

納稅調整明細表里面填寫稅收金額。

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你好,匯算清繳的時候需要納稅調增53萬,調增之后沒有盈利的不需要交稅。
2024-05-28
把主營業(yè)務成本用以前年度損益調整或者未分配利潤來代替。
2024-04-24
?你好? ?意思去年的 成本實際沒有發(fā)生 你要去紅沖成本處理 ?? ??
2021-01-13
你好,您之前分錄是怎么暫估的
2021-07-02
當年暫估(原分錄不變): 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 - 法人墊款 跨年沖暫估(反向沖銷): 借:其他應付款 - 法人墊款 貸:以前年度損益調整 調整企業(yè)所得稅(假設需補稅,根據(jù)實際情況調整): 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 結轉 “以前年度損益調整”: 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調整 (或相反分錄,取決于 “以前年度損益調整” 最終余額方向)
2025-09-16
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