您好親,個(gè)體戶為什么不開發(fā)票,沒有發(fā)票肯定不行啊
老師,我想請(qǐng)問下,如果我們公司賣給一個(gè)客戶賣了10000元,然后這個(gè)客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個(gè)客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
老師,我們公司有一個(gè)個(gè)體工商戶和一般納稅人,我們想報(bào)銷給員工材料款,但是因?yàn)闆]有發(fā)票,從個(gè)體工商戶開票給一般納稅人公司,然后一般納稅人通過對(duì)公賬戶給個(gè)體工商戶打款,我想問然后個(gè)體公戶收到的款實(shí)際就是給員工報(bào)銷的材料款,那能從個(gè)體工商戶對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給一般納稅人的員工嗎
老師,你好!保險(xiǎn)公司將貨款轉(zhuǎn)給我們的個(gè)體戶銀行了,然后需要我們開專票,13%。我們用我們一般納稅人的戶給客戶開了專用發(fā)票。這個(gè)賬我可以怎么處理?只交一次稅?
老師,請(qǐng)問一下我客戶的車報(bào)保險(xiǎn),收到保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)錢進(jìn)進(jìn)我們公司的公戶,我們要開票給客戶拿去報(bào)銷報(bào)銷的,然后客戶不需要發(fā)票了,保險(xiǎn)公司那邊也給我們打錢了。我們出了配件,收款了,對(duì)方不要發(fā)票 前臺(tái)也就不開發(fā)票,我們是一般納稅人。怎么做分錄吖?借銀行存款 貸啥
老師, 我單位是一般納稅人,給我們供貨的是個(gè)體戶,她們可以去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們么
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
只有銷沒有進(jìn),很容易被稅務(wù)系統(tǒng)比對(duì)出來(lái)的
不給開票就換一家給開票的供應(yīng)商拿貨
那現(xiàn)在問題怎么辦呢?開普票進(jìn)來(lái)可以嗎?
普票可以的,只是不抵扣,普票也行,必須有票
那意思就是普通發(fā)票開進(jìn)來(lái)可以是吧?
是的沒有問題,普票正常入賬
拿庫(kù)存商品可以懟平是吧?進(jìn)項(xiàng)沒辦法抵扣是吧?
是的親,普票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
還有別的辦法嗎
這個(gè)沒有別的辦法的親