通常情況下,小規(guī)模納稅人開了1個點(diǎn)和3個點(diǎn)的普票,都按1%征收率計算確認(rèn)稅額。確認(rèn)收入時,分錄為借:應(yīng)收賬款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅收入÷(1+1%)),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(含稅收入÷(1+1%)×1%)。若滿足減免稅條件,將減免稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或其他收益,分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入—稅費(fèi)減免或其他收益。特殊情況需按發(fā)票各自稅率確認(rèn)稅額,應(yīng)先咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開免稅的發(fā)票,這個稅額是按3個點(diǎn)還是按1個點(diǎn)做稅額收入,這個稅額收入減免的部分要怎么做分錄。
小規(guī)模納稅人二季度專票增值稅應(yīng)為3但是有部分開為了1申報的時候是按票面收入3的稅率算的實(shí)際上比開的1多了3個點(diǎn)做分錄多出的兩個點(diǎn)怎么做呢?按收入申報對嗎
老師,這是小規(guī)模納稅人,二季度,普票1個點(diǎn)開了13萬多,專票3個點(diǎn),開了55萬多,增值稅繳納是不是專票還是按照3個點(diǎn)全額繳納?普票就按照減免2個點(diǎn)后的一個點(diǎn)繳?
小規(guī)模開1個點(diǎn)的普票,做賬時,是按照一個點(diǎn)做賬還是三個點(diǎn),按照三個點(diǎn)做賬的話,是不是還要做一份減免百分之二的分錄
老師 小規(guī)模減免 憑證寫分錄是 按照1個點(diǎn),但是 增值稅申報表 是按照3個點(diǎn),主營業(yè)務(wù)收入 是 按照1個點(diǎn) 還是 3個點(diǎn) 謝謝,這個小規(guī)模 很麻煩 不如一般納稅人好做
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
如果開的是3點(diǎn)的普票
如果開的是3點(diǎn)的普票,按照1個點(diǎn)計算稅額的話,那做出來的額分錄就和票面的稅額不一樣,這樣也可以嗎
同學(xué)你好 上面說的這種要一致