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小規(guī)模納稅人開了1個點(diǎn)和3點(diǎn)的普票,怎么確認(rèn)稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個點(diǎn)做分錄,

2025-05-18 18:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-18 18:20

通常情況下,小規(guī)模納稅人開了1個點(diǎn)和3個點(diǎn)的普票,都按1%征收率計算確認(rèn)稅額。確認(rèn)收入時,分錄為借:應(yīng)收賬款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅收入÷(1+1%)),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(含稅收入÷(1+1%)×1%)。若滿足減免稅條件,將減免稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或其他收益,分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入—稅費(fèi)減免或其他收益。特殊情況需按發(fā)票各自稅率確認(rèn)稅額,應(yīng)先咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。

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快賬用戶4188 追問 2025-05-18 18:28

如果開的是3點(diǎn)的普票

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快賬用戶4188 追問 2025-05-18 18:29

如果開的是3點(diǎn)的普票,按照1個點(diǎn)計算稅額的話,那做出來的額分錄就和票面的稅額不一樣,這樣也可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-18 18:53

同學(xué)你好 上面說的這種要一致

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通常情況下,小規(guī)模納稅人開了1個點(diǎn)和3個點(diǎn)的普票,都按1%征收率計算確認(rèn)稅額。確認(rèn)收入時,分錄為借:應(yīng)收賬款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅收入÷(1+1%)),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(含稅收入÷(1+1%)×1%)。若滿足減免稅條件,將減免稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或其他收益,分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入—稅費(fèi)減免或其他收益。特殊情況需按發(fā)票各自稅率確認(rèn)稅額,應(yīng)先咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。
2025-05-18
你好,按發(fā)票稅額做賬這個
2021-05-27
你好 這個你直接是不考慮增值稅阿 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2022-06-28
是按照一個點(diǎn)做賬的
2023-07-13
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-04-07
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