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個體戶查賬征收!報個人所得稅經(jīng)營所得的收入時如果是按不含稅金額報的稅,那么做賬的時候就是借:銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣做賬嗎?那最后這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄!謝謝(如果我個體做賬的時候沒有區(qū)分稅稅金出來!含稅確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎?我報個人所得稅經(jīng)營所得時,也是按含稅價報?)

2024-07-12 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-07-12 12:52

不需要交稅的,把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2024-07-12 12:52

是填寫不含稅的, 然后你的這個收入在成本費(fèi)用里面減去就行。

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齊紅老師 解答 2024-07-12 12:52

假設(shè)營業(yè)外收入是100,你的成本費(fèi)用是是600,然后你的成本費(fèi)用現(xiàn)在就是500。

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快賬用戶3388 追問 2024-07-12 12:55

最后有點(diǎn)不明白!收入在成本費(fèi)用里面減去是什么意思!這個營業(yè)外收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-12 12:56

假設(shè)營業(yè)外收入是100,你的成本費(fèi)用是是600,然后你的成本費(fèi)用現(xiàn)在就是500。 2024-07-12 12:52:48 結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶3388 追問 2024-07-12 12:58

賬務(wù)分錄呢?怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-07-12 12:59

借營業(yè)外收入 貸本年利潤

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快賬用戶3388 追問 2024-07-12 13:00

營業(yè)外收入也要結(jié)轉(zhuǎn)成本?

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齊紅老師 解答 2024-07-12 13:01

營業(yè)外收入不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有成本。

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快賬用戶3388 追問 2024-07-12 13:02

那就是我們的利潤是吧

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齊紅老師 解答 2024-07-12 13:04

對的是的,影響你的另外增加利潤

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快賬用戶3388 追問 2024-07-12 13:08

那就是說如果我要少交稅,我自己估成本的話,要把增值稅稅費(fèi)的這個營業(yè)外收入加在一起估,才對的!要不然我用不含稅金額估成本,到時候本年利潤還會加上增值稅的那個金額

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齊紅老師 解答 2024-07-12 13:11

是的對的是的對的

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不需要交稅的,把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2024-07-12
1 是的,2 貸營業(yè)外收入,3 可以,你這個可以去計(jì)提,你們真實(shí)啥費(fèi)用都沒有?沒有發(fā)票可以先做,后續(xù)取得發(fā)票,
2021-04-02
您申報個人經(jīng)營所得時,“收入”一欄應(yīng)填寫主營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入不包括在內(nèi)。稅額不應(yīng)計(jì)入收入。請按不含稅的主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)行申報。
2024-10-17
對的 需要做 要不應(yīng)交稅費(fèi)有余額
2024-04-06
你好,你應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2025-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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