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老師:我公司是小規(guī)模納稅人,上月只有1750元的收入,做會(huì)計(jì)分錄時(shí)借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 那申報(bào)時(shí)增值稅不用交納。企業(yè)所得稅要交納。 我難道還要做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?

2024-04-06 07:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-06 07:39

對(duì)的 需要做 要不應(yīng)交稅費(fèi)有余額

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快賬用戶5301 追問 2024-04-06 07:43

老師:我上面確認(rèn)收入的分錄也沒有問題吧

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齊紅老師 解答 2024-04-06 07:43

沒有問題的可以的

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對(duì)的 需要做 要不應(yīng)交稅費(fèi)有余額
2024-04-06
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-01-19
你好,選擇第二個(gè)的。
2022-07-03
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,這個(gè)科目不對(duì),是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,分錄沒有問題
2021-07-03
你好,把結(jié)轉(zhuǎn)的那一個(gè)改成營(yíng)業(yè)外收入,不要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。12月份做
2023-02-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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