未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅-銷項稅 ? 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入?–已開票
我們是建筑總承包方,別人掛靠我公司,我公司只收管理費和稅金,其他的全轉(zhuǎn)給掛靠方,我要怎樣核算我的真實的利潤,我用的開發(fā)票確認收入轉(zhuǎn)成本。但是為了達到所得稅稅負率,成本沒轉(zhuǎn)那么多,人為控制了,利潤怎么算呢
這個外賬和我實際核算公司的利潤數(shù)據(jù)還是不一樣的,那我還得做兩套賬嗎,公司有的費用支出都是沒有發(fā)票
稅務打電話說銷售費用過大,說是做錯還是真實的,說真實的要查賬,但我覺的紙箱掛銷售費用掛其他業(yè)務成本才對,怎么回答稅務,賬不經(jīng)查,內(nèi)部賬都不清沒有
老師,銷售方是物流有限公司,經(jīng)營范圍上有建材,開了水泥的專票,沒法確定物流公司有沒有真實的水泥銷售業(yè)務,這種發(fā)票稅務上會有什么風險
0有個公司是一般納稅人,有筆收入不是他的真實業(yè)務,就是給對方公司虛開了一張發(fā)票,外賬的做法是真實的做進去了這筆收入,進項稅額抵扣了銷項稅額 內(nèi)賬應該怎么做啊,因為這個不是真實的業(yè)務,老板又想反應真實的業(yè)務,這筆收入在內(nèi)賬怎么做呢
老師,公司要減資,注冊資金5000萬,減到650萬,未分利潤為負數(shù)-660萬,這個退回股東的錢咋算
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購價格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應付貨款是34400元?,F(xiàn)在要沖掉3600計入那個科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔員工個人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補提社?!酒髽I(yè)部分】,還要有一筆補提個人工資【那個員工】?
請問之前計提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請問,之前計提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬