同學(xué),你好
可以。
《企業(yè)會計準則解釋第3號》(財會〔2009〕8號發(fā)布)第四條規(guī)定,企業(yè)因城鎮(zhèn)整體規(guī)劃、庫區(qū)建設(shè)、棚戶區(qū)改造、沉陷區(qū)治理等公共利益進行搬遷,收到政府從財政預(yù)算直接撥付的搬遷補償款,應(yīng)作為專項應(yīng)付款處理。其中,屬于對企業(yè)在搬遷和重建過程中發(fā)生的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)損失、有關(guān)費用性支出、停工損失及搬遷后擬新建資產(chǎn)進行補償?shù)模瑧?yīng)自專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)入遞延收益,并按照《企業(yè)會計準則第16號——政府補助》進行會計處理。
你好 符合小微企業(yè)是年應(yīng)納稅所得額低于100萬 按5%繳納企業(yè)所得稅 。 100-300萬之間按10%繳納 。 不符合小微企業(yè)按25%繳納。請問老師我司6月份成立的,不到一年呢怎么確認年應(yīng)納稅所得額低不低于100萬?即便是上年低于100萬了,今年可能超過100萬怎么確認就是小微企業(yè)呢
小微企業(yè)的認定標準當中提到一條是年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬但是在小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策中,又提到,年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬和不超過300萬均可以享受不同程度的稅收優(yōu)惠請問這個30萬和100萬,是否已矛盾?如果應(yīng)納稅所得額100萬,已經(jīng)不符合小微企業(yè)的認定標準了,為什么還可以享受稅收優(yōu)惠呢?謝謝老師
請問老師:對于小微企業(yè)所得稅征收這句話,我不明白實際怎么計算:“年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部份減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。超過100萬但不超過300萬元的部份減按50%計處應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“。舉個例,我應(yīng)納稅所得額是147萬,員工10人,我應(yīng)交多少企業(yè)所得稅?計算過程是怎樣的?
老師您好,問下小型微利企業(yè)的問題,我們單位資產(chǎn)不超過5000萬,人數(shù)不超過300人,但是應(yīng)納稅所得額超過了300萬,應(yīng)納稅所得額是700萬,但是我們不繳納企業(yè)所得稅,因為前幾年虧損,這700萬彌補以前年度虧損了,這樣的話我們單位還是小微利企業(yè)嗎
老師,請問企業(yè)收到拆遷補貼1000萬,要怎么繳納企業(yè)所得稅呢,企業(yè)已經(jīng)好幾年沒有生產(chǎn)了,目前是小規(guī)模納稅人,也屬于小微企業(yè),老板想通過幾年繳納企業(yè)所得稅,每年不超過300萬,這樣可行嗎,謝謝
老師 我們在網(wǎng)上買了30多元的物料 因為我們有兩個關(guān)聯(lián)企業(yè) 只能綁定一個企業(yè)稅號 所以其中一個企業(yè)對方開具的發(fā)票沒有稅號 這個會不會有影響 我們該怎么處理?
老師,請問個人代開發(fā)票,一年可以開多少呢
我們公司在抖音開了一個小店,一個抖音個人在2023年買了一個產(chǎn)品,現(xiàn)在聯(lián)系我們客服說要開發(fā)票,我們能給他開嗎?當時是個人買的,現(xiàn)在要我們給一個公司抬頭開,這樣行嗎
自己公司燃料油給自己公司的船加油,我可以視同銷售么?
老師請問一下,長投這章后續(xù)計量中,資產(chǎn)公允價有增值的要重新調(diào)整長投,那如果貶值的就不用重新調(diào)整嗎
您好~想咨詢下:這兩種費用發(fā)票,是可以報銷入賬,但不能進項抵扣?
老師好,公司名下沒有車,老板現(xiàn)在拿來一張修車發(fā)票,寫的是零配件可以入賬嗎?
老師,您好!小規(guī)模,“”請各位老板盡快完成企業(yè)年度自查,完成的請忽略!日管控,周排查,月調(diào)度請不間斷完成?!边@個是查2024年度嗎?要準備哪些資料???
我們做了一個項目,因為某些原因,讓客戶給我們找補了10噸材料款,比如說實際只發(fā)貨20噸,但是送貨單上是按30噸給我們結(jié)算,怎樣處理這10噸材料的賬哈?
企業(yè)是跨境電商的,出口免稅,需要開發(fā)票嗎,還是直接申報表里填就可以?電商
好的老師,這樣可以分次繳納嗎,具體要怎么操作呢
同學(xué),你好
你可以參考
https://www.sohu.com/a/857349416_120100289