你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的減免?
老師好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅)借方有480的余額,是結(jié)轉(zhuǎn)的稅控免稅款,這個(gè)平不了嗎,一直在借方掛著?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款如何調(diào)平呀??前會(huì)計(jì)做的。稅盤抵扣的,明明交錢了?,F(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)借方有金額
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目有貸方余額怎么給平掉,之前遺留下來(lái)的問(wèn)題,查不出來(lái)原因了
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們之前會(huì)計(jì)月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項(xiàng)稅貸方余額524642.35,進(jìn)項(xiàng)稅額借方509570.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26,但我們實(shí)際應(yīng)交的增值稅還有5139.41,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么調(diào)平呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未繳增值稅的借方有余額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要如何平掉呢?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬(wàn)的稅,算問(wèn)題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購(gòu)買的東西,開的發(fā)票,購(gòu)買人4月才報(bào),賬怎么記
你知道是哪一個(gè)稅款的嗎?
做的不開票收入的減免稅額
上個(gè)會(huì)計(jì)多結(jié)轉(zhuǎn)了50多塊錢
你好,是小規(guī)模季度30萬(wàn)的嗎?
是的,小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)的
除了減免稅額,還有哪一個(gè)科目猶余額?你看一下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有沒(méi)有余額。
正常的,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,不需要交稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。貸營(yíng)業(yè)外收入不會(huì)有余額的,也用不到減免稅額。這個(gè)再去查一下的。
但是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)有余額了呀,現(xiàn)在就是不知道如何把見面稅額正數(shù)的余額平掉
但是前期會(huì)計(jì)多結(jié)轉(zhuǎn)了減免稅額,導(dǎo)致我這個(gè)月低調(diào)減免稅額變多了,變成借方正數(shù)金額了,我現(xiàn)在一結(jié)轉(zhuǎn)稅額都變多了,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去
你好,你把金額還有賬務(wù)處理分錄寫下來(lái),我看一下的。他之前完整的怎么做的,你寫一下。
老師,您看下哈,第一個(gè)是之前會(huì)計(jì)做的,第二個(gè)是我現(xiàn)在做的,借方有余額
這里只有一個(gè)明細(xì)賬,我看到的是結(jié)果。我想看一下他當(dāng)時(shí)怎么做的,可以嗎?我這里面看不出來(lái)。
他之前價(jià)稅分開做的嗎?
老師,麻煩您看下這個(gè)是之前做的賬
您看下哈
那他很有可能就是多接軟了,你再把它紅沖了就可以了。不變金額是負(fù)數(shù)。
老師,您看下是這樣嗎?余額還變多了的
有沒(méi)有什么分錄直接一筆結(jié)轉(zhuǎn)掉見面稅額借方余額呢?
借稅金及附加負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù) 看下多做了多少,直接寫多少就可以的。