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老師,請(qǐng)問一下這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款如何調(diào)平呀??前會(huì)計(jì)做的。稅盤抵扣的,明明交錢了?,F(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)借方有金額

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2021-02-26 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-26 16:26

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

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快賬用戶6629 追問 2021-02-26 16:29

轉(zhuǎn)出未交增值稅就會(huì)有留抵了。因?yàn)榍皶?huì)計(jì)做的會(huì)計(jì)分錄,未交增值稅就不包括這個(gè)

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齊紅老師 解答 2021-02-26 16:31

你好,這個(gè)沒有抵扣嗎?需要交稅嗎?

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快賬用戶6629 追問 2021-02-26 16:33

抵扣了,需要交稅,比如抵扣后需要交500 沒抵扣需要交780 然后直接做分錄就是500。所以導(dǎo)致280不平。

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齊紅老師 解答 2021-02-26 16:40

借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)780 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅280借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款500

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-02-26
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免 貸:管理費(fèi)用
2020-08-06
你好,看看發(fā)生的憑證后邊是什么附件?
2023-09-19
你好,下次發(fā)工資的時(shí)候扣除借應(yīng)付職工薪酬工資貸、應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
2021-10-13
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