借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
老師請(qǐng)問下 去年金稅盤的費(fèi)用我會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免 貸:管理費(fèi)用 未抵扣現(xiàn)在抵扣的話怎么做分錄呀
老師好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅)借方有480的余額,是結(jié)轉(zhuǎn)的稅控免稅款,這個(gè)平不了嗎,一直在借方掛著?
小規(guī)模納稅人稅控盤續(xù)費(fèi)280元會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)這樣可以嗎?但是賬套中以前會(huì)計(jì)在應(yīng)交稅費(fèi)下邊設(shè)的是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),另外平行設(shè)的應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,即沒在應(yīng)交增值稅稅下設(shè)減免稅款而是直接在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)的減免稅款,請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,請(qǐng)問一下這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款如何調(diào)平呀??前會(huì)計(jì)做的。稅盤抵扣的,明明交錢了?,F(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)借方有金額
老師,賬套中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款的借方有3萬(wàn)元,請(qǐng)問這表示什么呢?如何平賬了呀?
老師,公司轉(zhuǎn)往來(lái)款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶也要報(bào)稅吧?
注會(huì)分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下。
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
老師,請(qǐng)問家具店購(gòu)買來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對(duì)應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
轉(zhuǎn)出未交增值稅就會(huì)有留抵了。因?yàn)榍皶?huì)計(jì)做的會(huì)計(jì)分錄,未交增值稅就不包括這個(gè)
你好,這個(gè)沒有抵扣嗎?需要交稅嗎?
抵扣了,需要交稅,比如抵扣后需要交500 沒抵扣需要交780 然后直接做分錄就是500。所以導(dǎo)致280不平。
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)780 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅280借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款500